同学你好 对的 这个要折旧再清理

我公司一项固定资产12月份卖了,我1.借应该存款 贷固定资产清理 应交增值税销项 2.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。分录是这样做的,我12月份账上还是仍然计提折旧,但是我这样做固定资产原值和累计折旧科目余额和我账上对不上呢
你好,老师,请问下,我当时系统是9月份账没做账,9月份计提折旧后,就把固定资产折旧清单打印出来,后打折清理固定资产开票了,开票是在10月份,然后我现在做10月份的账,是不是又要计提折旧才能清理固定资产。我只能按折后的那个开票金额来做分录是吧。
老师,请问我在十二月份出售了固定资产,那么十二月份我是不是要先照常计提折旧,再做清理?
当月卖固定资产了 是先提完折旧 再做固定资产清理 还是直接就清理呢
固定资产1月出售的,但是2月才开发票,那么1月需要先计提折旧再做固定资产清理嘛?还是等2月开了票再做固定资产清理
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普通C30混凝土配合比每方原材料用量: 普硅42.5水泥:240kg 粉煤灰:135kg 聚羧酸减水剂:7.5kg 砼用砂:980kg(换算0.59方) 砼用石:920kg换算0.58方) 麻烦老师看一下表格计算是否正确,如果不正确麻烦您算出正确数据
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那是不是1月做固定资产清理,等2月开票收到货款再做借 银行存款 贷固定资产清理,应交税费的分录?
1月就要做固定资产清理的
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费这个分录能等到2月做嘛? 因为1月也没开票
那你就都在2月做 2月再折旧一个月
其实1月底东西已经移到购买方那里了,2月再折旧一个月没关系嘛?
因为没开发票这个可以