同学你好,甲方账面的在建工程具体是什么内容?

老师好!我们是乙方,和甲方签订了工程建设合同。其中一部分工程款,甲方直接发给我们的农民工。我如何账务处理?凭证附件是什么?
甲方和乙方签订了一个总包合同,合同内容是固定资产建设。但是在甲方账面上也发生了一些在建工程费用。这些甲方账面的在建工程费用该如何处理?
老师 我们是房开企业 跟建筑方乙方个人也就是实际控制人签的建筑施工合同(只是主体建设)合同单价是一千对一平方,但是接着以我们甲方和建筑公司乙方又以2千多每平方单价报给相关住建部门备案(我估计当时是为了增加开发成本这样做的,并且建筑方的承包内容还是主体和基桩部分)现在甲乙双方为了把单价提高就将甲方的部分工程让给乙方承包了,到时候甲方要结算给乙方的,那么要怎样操作比较合规呢?是否需要对报给住建部门的合同进行补充合同承包内容呢?我们公司对以后土增税清算需要做足哪些补充事项保证是合规的呢?还有这样有没有什么风险?
关于委托代建工程,委托方、代建方与施工单位之间的发票如何开具以及施工合同中的三流一致问题 情况:委托方甲与代建方乙签订委托代建工程协议,由甲委托乙进行代建。而后代建方乙与施工单位丙签订施工合同,施工合同内支付条款一条说的是建设单位(也就是委托方甲办理支付申请手续),甲向财政部门申请拨款(也就是委托方付款),现在存在一个问题就是代建方乙要求提出施工方丙把发票给给委托方甲,但是施工合同内没有阐述同时需要把发票开具给委托方甲
老师好,我公司与建设方签订了专业分包合同,但是与总包方(主体建筑方)签订了工程施工配合费协议,总包方给我公司开了企业管理服务*管理费的专票。请问一下关于这张发票我该怎么做账务处理。
蓝田县那里能找到工作。
找郭老师,我们抖音平台有店,有人买了99元的劵,和9.9的劵,这个收入怎么出账?
@董孝彬老师,别的老师别回答
本月先申报了增值税,纳税15000,已经扣税款,接着同一个税期内又申报了出口退税可抵扣9千,正常来说应该交6000对吧,可是已经交了15000了,得向专管员申请多交的9000了么,出口退税的6000抵税不能用到下期是吧
老师,如果公司基本户的钱直接转给公司的某个人,但是这笔钱是用作公司进货的。小规模的公司,他就是没有进货的发票。这样的事每个月都会发生一两万的金额。必须是打给个人。能成本吗?
老师,您好,我们出口一个样品,没有收客户钱。只收了客户300美金运费,不报关,这个运费公户付300美金并且开票,那怎么确认收入?
我有一个项目,异地工程,公司这边说是不能抵完我所交的9个点,就算我有进项多也不能抵完,只能抵6个点,要满足税负,税务局有这个要求吗?
入住园区增值税可以减免吗,这种方法可行性强吗
老师,请问这类自产自销的普通发票进行抵扣时,是按几个点?是不是跟自己是几个点一般纳税人对应?
合同签订之后,没实施,或者实施一半就不用了,或者有优惠,怎么处理?
有建设单位管理费,监理费,利息支出
这些都在待摊费用里面
这些正常的工程支出,就放在在建工程科目核算,等到项目验收,在随项目一起转入固定资产;
老师在吗
同学你哈,在的,有什么问题吗?
总包合同不是乙方形成固定资产转还给甲方吗?在建工程里的待摊费用该怎么处理呢?
是的,你说的对;乙方转交给甲方的是建完后的固定资产(这是实物情况); 一般,发包方会陆续支付工程进度款,在支付的时候,发包方会借:在建工程 贷:银行存款;所以说,你提到的那一部分在建工程,在工程整体移交时,一并转固定资产就好(这是账务情况);