是建账时累计折旧填5280,固定资产填21120 待启用后,正常按月折旧,是写借:管理费用 440,贷:累计折旧 440
老师,请问固定资产以前年份就买过了,一直没建账,现在建账这个以前年度已使用期限的折旧额是填在期初数那里,还是在固定资产管理里录资产数据的时候把累计折旧这栏手动填上呢?
老师,因为是中途建账,之前买电脑8台26400元,我想按五年折旧,现在已经用了一年了,是不是建账时累计折旧填5280,固定资产填21120?待启用后,分录是不是写借:管理费用 440,贷:累计折旧 440?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
假设村委会2020年银行存款支出10000元购买电脑 一月录账 (1)借:管理费-办公费 10000 贷:银行存款 10000 (2) 借:固定资产——电脑设备 10000 贷:管理费-办公费 10000 现在在经联社新账套录: 卡片建立时累计折旧处填写2000 然后凭证处理处建立两笔分录: (1)借:固定资产——电脑设备 10000 贷:XXXXX 10000 (2)借:管理费——折旧费 2000 贷:累计折旧 2000” 这个XXX贷方科目是?????
老师好~我之前有个问题是固定资产在去年10月发生但当时分录有误未把进项税额入账~我现在按老师给的分录补进去1、借:固资清理 累计折旧 贷:固定资产 2、借:应交税费-(进项) 贷:固资清理 因为是固资调减我们又适用小会计准则 3、借营业外支出 贷:固资清理 (分录1、2的差额) 但是这样一来我的固定资产已经转出到时候不能提折旧了~能不能再转进去?
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2023年5月30日 忘记申报企业清算汇缴了, 这个一般罚款多少钱 , 没业务的企业 零申报。
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老师,厂区综合网络集成安装,发票开给我们的是电信业务使用费,有没有问题?
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你好老师,2023年和2024年分别有一张成本票,我们财务没有看到,今天对账发现了,对方供货商已经在23和24年开票给我们,但是我们没有及时入账,我们现在不打算抵扣进项税,有什么巧妙办法处理吗?是否可以直接走库存商品,或者成本。这个货实际对方已经给我们发货了 我们也消耗安装了。
好的谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!