你好具体的是啥业务的费用的吗

10月份认证了发票,11月份才做的账,怎么账务处理
做第四个季度的账的时候日期没改12月份,直接系统默认的10月份,全部做好了发现日期不对,编辑修改了12月份,发现查看凭证选日期里面没有10月份了,要怎么处理才有10月份,
老师,我10月份买的办公家具(10月份付款)发票11月份才到,我怎么做账,做到几月份
9月份的有一笔账账,我把做到10月份了。现在去装订了凭证我才发现,要怎么处理
10月份有一笔费用,公司先报销给员工了,发票11月份才开过来,账务处理要怎么操作
采购报销网上购买的零星产品
借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行。
10月份不做账务处理,在11月份直接计入应交税费-应交增值税(进项税额)
可以的,可以这么做的。