您好,具体是什么问题
甲企业(增值税一般纳税人)材料采用实际成本法核算。2020 年 5 月发生材料收发业务如下:1 日,月初结存 200 件,单价 10.00 元;2 日采用商业汇票结算方式购入 500 件,增值税专用发票上注明买价 4900(单价 9.80 元),增值税 637 元;5 日材料验收入库;6 日,领用 100 件;8 日,领用 300 件;10 日,购入 200 件,单价 10.20 元;12 日,领用 200 件; 18 日,领用 100 件;28 日,购入 300 件,单价 10.25 元。 要求: (1) 编制 2 日购入材料和 5 日验收入库时的会计处理。 解: 借在途物资4900 应交税费—进项税费637 (2) 用先进先出法计算本月发出材料成本。 (3) 用月末一次加权平均法计算发出材料成本,并编制材料发出的会计分录。( 假定本月发出的材料全部用于产品生产)
1、公司存货采用实地盘存制。12月发生下例与丙材料有关的行为:①1日,期初结存300件,单位成本6元②8日,购入丙材料100件,单价5.2元,增值税率13%,已验收入库③10日:车间生产产品时领用丙500件④16日,入库丙100件,单价5.24元,增值税税率13%,上月已预付⑤20日,销售部门领用丙200件⑥23日,购入丙600件,单价5.3,增值税税率13%,月底未收到货要求:(1)采用月未一次加权平均法计算发出材料的加权平均单价、发出材料的成本和期末存货的成本(3)编制②的分录(3)编制结转本月发出丙材料的分录
甲公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%,采用计划成本法核算。2020年1月份A材料的收入、发出数据资料如下:(1)1月1日,期初结存数量为900件,计划单价10元,“材料采购”结存数量500件,实际单价8元,“材料成本差异”借方余额500元。(2)1月5日,生产产品发出材料600件。(3)1月10日,购进材料600件,单价12元,运费1000元,均取得增值税专用发票并支付,材料验收入库。(4)1月15日,车间一般消耗发出材料600件。(5)1月20日,购进材料900件,单价11元,材料未入库,款未付。(6)1月25日,上月材料验收入库。(7)1月27日,生产产品发出材料400件。要求:根据上述资料计算如下问题:(1)材料成本差异率。(2)发出材料成本差异。(3)发出材料实际成本。(4)月末结存材料的实际成本。评论共0条暂未收到评论
甲公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%,采用计划成本法核算。2020年1月份A材料的收入、发出数据资料如下:(1)1月1日,期初结存数量为900件,计划单价10元,“材料采购”结存数量500件,实际单价8元,“材料成本差异”借方余额500元。(2)1月5日,生产产品发出材料600件。(3)1月10日,购进材料600件,单价12元,运费1000元,均取得增值税专用发票并支付,材料验收入库。(4)1月15日,车间一般消耗发出材料600件。(5)1月20日,购进材料900件,单价11元,材料未入库,款未付。(6)1月25日,上月材料验收入库。(7)1月27日,生产产品发出材料400件。要求:根据上述资料计算如下问题:(1)材料成本差异率。(2)发出材料成本差异。(3)发出材料实际成本。(4)月末结存材料的实际成本。评论共0条暂未收到评论
某企业本期乙种生产用原材料购入、发出及结存的资料如下:7月期初结存1000件,单价10元;1日,生产车间领用800件用于产品生产;3日,购入并验收入库1000件,购买单价为每件11元;8日,购入并验收入库1000件,购买单价为每件11.6元;13日,生产车间领用1800件用于产品生产;18日,购入并验收入库1000件,购买单价为每件12.6元;22日,生产车间领用800件用于产品生产;28日,购入并验收入库1000件,购买单价为每件12.8元;29日,生产车间领用600件用于产品生产;要求分别采用下列方法计算发出材料的实际成本与期末结存材料的实际成本:(1)先进先出法;(2)月末一次加权平均法;加权平均单位成本=本月发出存货成本=月末存货成本=
老师,现在先成立一个人有限公司,以后能不能再做股转,添加其他股东,就是这个公司能不能再变更为3人有限公司
简易申报额小规模纳税人9月30开了一张普通发票,今天申报税的时候比对不通过,没有9月30日开的那张发票金额到申报表上,简易申报表上怎么手动改数据?在报表那里是灰色的改不了数据
请问一下公司跟劳务派遣签了合同,员工想借钱这个钱一般公司给还是劳务派遣公司给
老师,问一下外销,应该开0税率发票,不小心开成13的税率了,应该怎样处理账,还没申请退税
老师:20年和21年的票可以做到25年账里去吗
老师先成立一人有限公司,以后可以再把其他股东填加进来吗
你好老师,企业缴纳的财产险不是得交印花税?那个是不含税缴纳还是
老师3季度财务报表填写的金额,是做完9月账生成财务报表的金额是吧?老师
老师,有一笔维修费用本来是电力公司承担,公司先垫付付了,现在电力公司把那笔款打过来了,我收到这笔钱该怎么记账,之前记账记的是 借 管理费用 维修费 贷 银行存款
老师,请问千牛是干啥的
存货的问题
好的,老师正在解答中
老师,能快一点吗,谢谢啦
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