你好; 这个 可以的。 不影响的
老师,假如我公司用一般户给对方转工程款,那对方给我公司开专用发票时,发票上购货方开户行及帐号信息就是这个一般户的信息不能是基本户的信息对吗?而且这个一般户开户行及帐号信息也必须在税务局备案是吗?
老师,我们有几个公户,一个基本户,几个一般户,我们用一般户给对方打款的,对方开票信息,开户行那里是不是基本户的信息的?发票这个信息是不是固定基本户的信息啊?那建行打款的,这样开票信息可以吗?
老师,我们有几个公户,一个基本户,几个一般户,我们用一般户给对方打款的,对方开票信息,开户行那里是不是基本户的信息的?发票这个信息是不是固定基本户的信息啊?那建行打款的,这样开票信息可以吗?
老师,我们给对方开票信息是一直保持一个还是对方打基本户我们给基本户的,打一般户我们这又给一般户的
你好老师。对方供应商有个基本户有个一般户。我们开票信息是基本户的信息,我们把货款付到一般户可以吧 。反正户名一样
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?