同学你好,这个是不做项的;是可以合额抵减税款的 借,管理费用 贷,应付账款等 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款 贷,管理费用;
麻烦老师帮我看一下是哪里出错了会出现负数的情况
上面有一个资产负债表,老师你帮我看一下是哪里出了问题啊?
老师,你帮我看下问题出在哪里了,为啥管理费用出现负数了
老师,你帮我看下哪里出问题了
老师,帮我看一下这个是哪里出现问题了
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
如果不抵税款,这个问题负数出在哪里了老师
这个是买的财务软件不可以全额抵扣吧,不是金税盘
同学你好,如果是软件,是做进项抵扣;上面的分录管理费用没有出现负数呢
老师,因为上个月我做了一次红字的借:管理费用 贷银存出现的负数可以吗
管理费用是红字的
同学你好,因为上个月我做了一次红字的借:管理费用 贷银存出现的负数可以吗——做了红字凭证,就会出现负数的;
管理费用结转负数有关系吗老师
同学你好,是没有关系的;