同学你好,理解对的,十二月的发票正常做分录申报的

请问一下,12月29日的开的一张专票开错了。我这个月冲红。是不是这张错发票还是在12月做销售收入分录哦
老师好,我想问一下,我本月开错一张发票 ,是不是要确认收入,下月开红字发票冲回,分录怎么做
1月份收到一张备注错误的房租发票,还没有入账,已经通知对方冲红了,请问我这个月做1月份账的时候还需要把这张错误的发票做帐吗?对方如果给我开了红票,我红票是不是也得做账
一般纳税人,在11月开出一张专票,然后12月要红冲,已在12月3日红冲,,在12月5日发觉是红冲错误,但是购买方在12月5日下午3点左右,已抄税,但是我这里是5日4点左右红冲作废,购买方发消息说我把专票红冲了,确实这张专票是开具给购买方的,我要怎么处理呢?
我12月份多开了一张专票,1月份对方没有认证退回给我了,12月份这张发票是正常做销售分录吧? 另外我1月份开了红字信息表,1月的账就凭这信息表做红冲分录是吗
我是发票税号开错了,是不是我要开完红字后,再重新开一张给对方邮寄过去吧
同学,你好,你先看一下对方认证没有,如果认证了,他发起开具信息表了,如果没有认证,你才能开了