你好,下个月红冲的时候,冲回上个月的分录
老师,我是购买方,8月份的一张认证发票对方开错了,这个月开了红字,我想问一下,对方开的8月份的认证发票是不是需要给我? 还有就是,这个月的冲红发票需要给我吗?
老师请问一下上月发票抬头开错,当月重新开了一张正确抬头发票,当月账务做一笔销售红字发票和销售蓝字发票外,要不要冲减成本分录呢
请问一下,12月29日的开的一张专票开错了。我这个月冲红。是不是这张错发票还是在12月做销售收入分录哦
老师好,我想问一下,我本月开错一张发票 ,是不是要确认收入,下月开红字发票冲回,分录怎么做
老师请问一下,我收到一张红字发票。之前认证了。然后这个月人家给我开了张红字。分录怎么做呢 要不要做一笔红冲分录。那进项税额怎么转呢
你好老师,废铜线能从俄罗斯进口到中国吗?
给房主付的房租,对公付的,不给开发票,我直接做成费用,转年纳税调整,这样会不会有税务风险
麻烦问下必然保险公司开的发票是100,但是我们支付的钱是120元,有20的车船税,这个怎么做分录呢
公司给个人保险员工家的物业费,可以走福利费这个科目不?
汇算清缴的资产总额怎么计算
麻烦图片这个老师说下谢谢
以房屋作价出资某企业,需要缴纳契税吗?不应该缴纳土增税吗??不解
房地产开发,我们是施工单位,我们涉及到哪些税种呢?
差旅住宿费发票能抵扣增值税吗
甲公司适用的企业所得税税率为25%,甲公司2×23年实现利润总额2 100万元,其中符合免税条件的国债利息收入为100万元。甲公司递延所得税负债2×23年年初和年末余额分别为20万元和30万元,上述递延所得税负债均产生于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产账面价值与计税基础的差异。不考虑其他因素,甲公司2×23年的所得税费用为( )万元。
不影响报税是吧
影响本月多交税,下个月冲红少缴税