你好 ; 你们这个修建来是你们的固定资产 的话。 土地能单独计价的先计入无形资产去。 到时一起补分摊
你好老师,我遇到的问题:该投资公司在2012年以银行存款购买200亩地的土地使用权支付了500万(借别的单位挂在其他应付款),这五百万没有入无形资产,而是冲的其他应付款,这样账面上的其他应付款平了,没有提现无形资产。在2014年对外出售了25亩地,这25亩地的土地性质改变了,经评估公司评估后补交土地出让金310万,补交后又以372.5万元进行出售,且在2014年办理了土地使用证,使用年限为20年,对方购买土地使用权支付372.5万元分别在2017年,2018年,2019年支付完毕。2021年对方公司要求我公司开土地使用购买发票,我现在该怎么进行调账处理,都涉及什么税种?谢谢老师
我们公司一块商业用地造菜场 现在还在建设中 然后去年补缴了地下1.2层的土地面积的费用以及之后又补缴了对应补缴的契税 这些是要计入原始的无形资产-土地使用权的是吧 然后摊销的话也是要补计提的嘛
我们公司一块商业用地造菜场 现在还在建设中 然后去年补缴了地下1.2层的土地面积的费用以及之后又补缴了对应补缴的契税 这些是要计入原始的无形资产-土地使用权的是吧 然后摊销的话也是要补计提的吗?
老师,我们自建厂房,2021年3月竣工领了房产证,3月转固定资产是根据发票金额来转,房子原值也是根据发票金额,这个月查账发现2017年竞买保证金120w还挂着其他应收款,土皮中标了会计没有把120w转入土地转让金,以及2021年4月到22年10月收到的工程发票130w还入在建工程,请问我现在把120w转让土地转让金无形资产待摊,补计提 房子原值是不是也增加这120w,然后把21年到3月到22年12月的房产税补了? 竣工后工程款还有130w没付款也没开票,也没入房子固定资产,21年4月—23年1月陆续才开完工程票,那我转入房子固定资产是按收到发票时间来还是按竣工21年3月,如果补计提分录如何? 上面的转入固定资产130w和120w土地转让金(无形资产)=250w的房子原值也更着增多,那我可不可以不把原值增加,不想补交房产税了,如果交,怎么样更省税?
老师好,我公司去年从国土局拿到了一块地,支付了土地出让金,当时我把这个入到无形资产—土地使用权了,然后开始在使用期40年内进行摊销。然后上个月我们才去缴纳的契税和印花税,总额是16万,这个我也该计入无形资产对吧,具体账务咋处理呢
老师,业务员开车去出差,车不是公司的,加油费过路费,能进差旅费吗?
老师,我公司员工购买了火车票、飞机票,这些票,在新电子税务局系统里,是否会有推送的进项税数据?需不需手工计算进项税?
老师好,增值税计提结转缴纳分录分别该怎么做呢?
小企业培训机构,安装监控记什么会计科目
老师您好,出纳实操相关问题。 老板网银现金什么的不需要管,那出纳工作内容是什么
老师好,可以给我发一下增值税申报表的填写说明吗?
老师公司向个人租车,我在分类所得代扣代缴了租车费用,印花税怎么申报了
老师你好,想问下之前5月份做的分录借管理费这个开的是2张普票,贷银行存款现在我要做在7月份的话需要将普票换成专票,也就是进项发票,我分录如何调整呢?
公司6月份购买土地,总价1600万,目前付款1100万,收到了对方开具的销售不动产的增值税专票,全价1600万,但是还没有办理过户,6月份怎么入账,会计分录
股东之前设备入资,账面趴着900万。其中500万是设备入资,现在可以减资形式,把资金拿出来不交税吗?
那按照现在的准则 在建工程结束以后土地摊销是计入管理费用的吧,土地使用权跟房屋建筑应该分开摊销与折旧吧
你好; 是的。 转到 管理费用去。 是的