你好,租赁进来的借预付账款,贷银行存款,然后借主营业务成本贷预付。
老师您好,我公司是二房东,从房东那边把大楼租进来,然后装修转租给别人,我的付的租金与收的租金该怎么写会计分录。物业管理也是我们自己处理,物业管理、停车费、水电费该怎么写会计分录
我们是汽车租赁公司,先从车源方租车过来,再租给别人,这样结转主营业务成本的时候,会计分录该怎么写呢?
我公司是网约车公司,主营业务是将网约车经营租赁或者融资租赁给网约车司机 1.我们从其他公司经营租赁过来的车应该怎么做分录 2.我们从其他公司融资租赁过来的车怎么做分录 3我们经营租赁给个人的车怎么做 4.我们融资租赁给个人的车怎么做分录 烦请老师解答,感谢
老师 我们是汽车租赁公司, 租给客户的 时候每台车会装GPS,这个是计主营业成本还是其他业务成本呢
老师,我们是建材租赁公司,想请问我们从其他地方转租进来的材料做会计分录及支付转租租赁费的时候会计分录是否是以下这样: 转租入库时: 借:主营业务成本 贷:应付账款 支付转租租赁费: 借:应付账款 贷:银行存款/库存现金
经营所得个税一季度收入20万,成本费用165000,个税500,二季度收入20万,成本费用181000,交税100三季度收入30万,成本费用261000,交税600,汇算清缴时应交多少税,有法定减除费用
老师,我们出口货物当时没有开票,做了未开票收入。我怎么做分录?和正常内销一样做账吗?还是说应收账款需要做双币核算?我6月份就是人民币做的?
我计算的结果是需转回83w,为什么这道题的答案是需转回53w
老师,我们有两个公司,我们9月份给一个员工交了社保之后,9月份我们把这个员工减员,然后增员到另外一个公司,给社保说10月再交社保,为什么会在扣一次9月份的工伤呢
祝老师双节快乐请问:一般纳税人,带票每吨7000,运输费每吨400元,运输发票我是开了的,每吨36元,税点是给了的,我销售是8040每吨,利润每吨600元,增值部分应该多交多少税
老师,公司买一辆45万的车,一般折旧多少年,公司是小型微利企业公司
老师,我们9月在一个公司给员工交了社保了,现在调到另一个公司,从10月份开始交社保,为什么税局还扣工伤,9月份减员后,在另一个公司增员,从10月交社保,为什么还扣9月份工伤
图一,非正常消耗的物料为什么要剪掉 图二和图三,关于委托加工成本的问题,1、委托加工物料需在受托方存货中列支(图二)但图三习题中受托加工存货不应计入存货,这是个悖论,是题的答案不对吗?
老师,我们9月在一个公司给员工交了社保了,现在调到另一个公司,从10月份开始交社保,为什么税局还扣工伤,9月份减员后,在另一个公司增员,从10月交社保,为什么还扣9月份工伤
老师,我们9月在一个公司给员工交了社保了,现在调到另一个公司,从10月份开始交社保,为什么税局还扣工伤