计算方法不一样,是有可能产生差异的

老师,我月末用加权平均法结转的成本为什么和分别入库的时候的成本存在几块钱的差异,这种差异正常吗
老师你好,在使用月末一次加权平均法算本月结存的存货成本时,书上说有两种计算方法 第一种 直接用月末存货数量✖️存货单位成本 第二种 用月初结存存货成本➕本月购入存货成本➖本月发出存货成本 但是 我分别用这两种方法计算 算出来的值不一样这是为什么
您好,采用月末加权一次平均法核算成本,去年未到票暂估入库后结转的成本单价和今年到票后计算的单价有差异,这个成本差异需要调整到以前年度损益吗?
老师,我们是小微企业,因为老板要求按他的利润来出报表,所以我们月末结转成本少结转了,导致账面实际成本跟结转出来的成本有差异,这部分差异就是库存的增加,所以现在库存很大。有什么办法解决吗
来个懂税务的老师,老师,我们是小微企业,因为老板要求按他的利润来出报表,所以我们月末结转成本少结转了,导致账面实际成本跟结转出来的成本有差异,这部分差异就是库存的增加,所以现在库存很大。有什么办法解决吗。(不要让我补结转懂税务的老师帮忙解答一下谢谢)
请问,我二月开普通发票六家客户大概十万元,这10万元在三月份付的现金给我,我二月怎么做账,三月怎么做账
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,那他说,央企国企也有两套账呢?都没有百分百合规的,啥意思
老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
那需要调整吗,不然和库管那里会对不上
仓库管理应该只管数量,不会有价值啊
我们这边用的系统,他们有单价。那就是说不管那边嘛,我也不需要去调,到了下个月做加权的时候,这个差异需要算进去吗,老师
如果仓库系统有金额的话,要调整的额
那还是要调整嘛,这个差异怎么写分录,老师
转入主营业务成本就可以
谢谢老师
好的,客气,帮到你就好