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老师你好,向您请教,假如计提原材料2台机器2万元,到票后是2台,1万8千元,这个分录怎么做啊,计提的和到票的金额不一致,数量是一样的

2022-01-06 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 14:21

同学,你好 红字冲掉之前计提的分录 按照到票分录,重新做

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快账用户9585 追问 2022-01-06 14:22

之前计提的原材料已经核算成本了,

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齐红老师 解答 2022-01-06 14:23

同学,你好 不要紧,红冲就可以了

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快账用户9585 追问 2022-01-06 14:26

怎么做呢,现在红冲之前计提的原材料,那么之前计提的就不存在了,之前核算的成本是在计提原材料的基础上做的啊,老师能写一下分录吗

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齐红老师 解答 2022-01-06 14:29

同学,你好 借:主营业务成本 负数 贷:原材料 负数

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快账用户9585 追问 2022-01-06 14:31

老师,我之前计提是借:原材料 ,贷:应付账款-暂估,现在按你的意思到票后直接借 :主营业务成本负数,贷:原材料负数, 就可以了吗

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齐红老师 解答 2022-01-06 14:32

同学,你好 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估 负数 借:主营业务成本 负数 贷:原材料 负数

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快账用户9585 追问 2022-01-06 14:35

然后再根据到票金额做吗/

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齐红老师 解答 2022-01-06 14:37

同学,你好 恩恩,是的

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同学,你好 红字冲掉之前计提的分录 按照到票分录,重新做
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