同学,你好 红字冲掉之前计提的分录 按照到票分录,重新做
请老师看一下这个问题 企业清查发现账外机器设备一台,原值10000元 1,该盘盈设备七成新 2,该设备已计提折旧3000元 请问1和2是一样的吗?如果不一样,应该怎么做会计分录呢?谢谢
假设甲公司购入一台设备,原值 100 万元,进项税 13 万元,预计使用 10 年,净残值 0 。3 年后,因管理不善毁损报废,已提减值准备 5 万元,在清理过程中以存款支付清理费用 2万元,取得增值税专用发票注明材料变价收入金额 10 万元,税额 1.3 万元。要求,做出清理的相关会计分录。 这道题该怎么做会计分录?求老师解答
老师你好,向您请教,假如计提原材料2台机器2万元,到票后是2台,1万8千元,这个分录怎么做啊,计提的和到票的金额不一致,数量是一样的
A公司收到投资者投入的货币资金10万元,其中8万元作为实收资本,另2万元作为资本公积,公司收到投资后存入银行相关手续已办妥;另外公司收到投资者投入原材料5万元;投入机器一批,评估价为2万元:投入专利技术一项,评估价为7万元。假定不考虑增值税因素。 (2)A公司因日常经营需要向银行借入期限为6个月的短期借款35万元,该公司取得借款时年利率为6%,按月计提利息。 (3)A公司有一台机床设备,原价为24万元,预计使用年限为10年,预计净残值率为4%,则每月应计提折旧额为多少? (4)20×1年1月,A公司固定资产计提折旧情况如下 生产车间厂房计提折旧76000元,机器设备计提折旧90000元。管理部门房屋建筑计提折旧130000元,运输工具计提折旧48000元,销售部门房屋建筑计提折旧64000元,运输工具计提折旧52600元
丙公司为增值税一般纳税人,适用税率13%。购入需要安装设备一台,有关资料如下:1.2022年2月10日,购入一台需要安装的生产用机器。取得的增值税专用发票上注明的价款为43万元,增值税进项税额为5.59万元,支付运输费取得增值税专用发票,注明价款为1万元,税款为0.09万元,款项设备及运费均已通过银行存款支付;2.领用本公司原材料一批,价值15万元;3.领用本公司所生产的产品一批,成本为20万元,计税价格25万元;4.支付安装工人的工资为8万元,支付的其他相关支出为3.7万元,假定不考虑其他相关税费;5.2022年9月8日达到预定可使用状态。预计使用年限为10年,净残值为10万元,来用双倍余额递減法计算年折旧额;要求:1.编制2022年建造固定资产有关会计分录;2.计算2022年应计提的折旧金额并编制相关的会计分录。
老师,我A公司投资了B公司,B公司账上有好多钱,不是利润,是预收款,如果我把B公司的一部分钱转到了A公司,转的这部分钱可以当往来款吗,有利息什么的吗
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,电子税务局进项也没有抵扣,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,电子税务局进项也没有抵扣,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢
个体工商户经营所得不超过200万部分减半征收,这个同样适用于个人独资企业和合伙企业的个人经营所得吗
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,电子税务局进项也没有抵扣,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢
万人模考在哪里看回放
请教个问题,负责公司银行承兑汇票的相关业务,我手里需要有哪些东西?我怕上一任没跟我交接清楚
同一市不同县建筑劳务要预缴税款吗
老师,可不可以将多台生产没备,进行固定资产一次性扣除?
老师,征收率是什么意思?跟税负率一样意思吗?残疾人保障金我没看明白什么时候填,现在2025年11月申报2024年的吗?
之前计提的原材料已经核算成本了,
同学,你好 不要紧,红冲就可以了
怎么做呢,现在红冲之前计提的原材料,那么之前计提的就不存在了,之前核算的成本是在计提原材料的基础上做的啊,老师能写一下分录吗
同学,你好 借:主营业务成本 负数 贷:原材料 负数
老师,我之前计提是借:原材料 ,贷:应付账款-暂估,现在按你的意思到票后直接借 :主营业务成本负数,贷:原材料负数, 就可以了吗
同学,你好 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估 负数 借:主营业务成本 负数 贷:原材料 负数
然后再根据到票金额做吗/
同学,你好 恩恩,是的