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老师,你好我是一般纳税人,我们公司新买的车,我申报了车船税,对公户已经扣款了,我应该怎么处理呢?是不是车船税不单独核算,要计入固定资产成本中吗?

2022-01-06 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 15:25

你好,借税金及附加贷应交税费,借应交税费贷银行存款。

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齐红老师 解答 2022-01-06 15:25

这个单独做车船税里面的不需要合并到。

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快账用户3702 追问 2022-01-06 15:27

我之前记得说车船税需要加到固定资产的成本中分摊的呢?

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齐红老师 解答 2022-01-06 15:29

你好,车船税不需要的,购置税和你的车牌儿可以。

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齐红老师 解答 2022-01-06 15:29

车船税每年都需要缴纳的,你每年都要合并到固定资产吗?

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快账用户3702 追问 2022-01-06 15:35

不好意思我说错了,是我按照10%缴纳的购置税怎么处理?我刚刚说错了

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齐红老师 解答 2022-01-06 15:36

号和你的车一块儿做,固定资产里面的借固定资产应交税费,应交增值税进项贷银行存款。

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快账用户3702 追问 2022-01-06 15:43

好的,还没有做固定资产,等入固定资产的时候,再做吗?我在做银行的交易明细

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齐红老师 解答 2022-01-06 15:45

你好,那你和你的固定资产一块儿做明细,就写车子就可以。

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快账用户3702 追问 2022-01-06 15:46

好的,谢谢老师指点

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齐红老师 解答 2022-01-06 15:51

不用客气,工作愉快。

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你好,借税金及附加贷应交税费,借应交税费贷银行存款。
2022-01-06
借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 贷:固定资产 2、出售取得的收入 借:现金 贷:固定资产清理 3、如果出售时涉及税金了 借:固定资产清理 贷:应交税金--增值税 4、结转固定资产清理
2021-03-30
你好同学,你这样账务处理是没有错的,但是这个资产已经不在你公司了,这是虚抵,没有别的处理方式,你只能把固定资产慢慢摊销。你这个预收账款不是应该消掉了吗,付款的时候应该冲预收账款
2021-12-09
同学你好 这个可以的
2021-12-10
您好 借 固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产 借 银行存款 贷 固定资产清理 贷应交税费-应交增值税-销项税额 借 资产处置损益 贷 固定资产清理
2021-04-01
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