您好 请问以后期间需要抵扣的吧

筹备期收到的进项税发票不抵扣也要勾选吗?筹备期,收到暂不抵扣的进项税发票,分录:借:管理费用-开办费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款, 这样对吗?
老师,一般纳税人,本月有进项,没销项。收到发票做分录,借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额老师,我这样做对不对?
单纯的出口企业,收到增值税专用发票,借:主营业务成本/管理费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷:应付账款。 等勾选认证以后,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额 因为销项为0所以进项也不能抵扣,做进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 等收到进项税额的退税税款(费用类的进项税额会退吗?) 借:银行存款贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 请问老师,我做的分录对吗?不对或者更好的处理方法请告知,谢谢!不明白的地方:费用类的进项税额国家给退吗?如果不退的话是不是一直在借方的进项税额转出科目挂着?需要怎么处理?
老师你好!收到宽带费发票但未勾选抵扣分录:借:管理费用—通讯费,应交税费—应交增值税—待认证进项税,贷银行存款/应付账款。这样做对吗
老师,请问一下,如果收到专票直接(做不抵扣勾选),是不是分录为一下: 借:费用 应交税费—进项税 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费—进项税 借:费用 贷:应交税费-应交增值税—进项税转出
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
老师,实收资本10703917.2印花税交多少呀?
今天收到一笔货款,但是发票对方想12月份开,货也已经给他了,库存商品是肯定少了,会计分录怎么做?
老师,您好,我公司老板承包了一片地,种的哈密瓜,往出销售,都要交哪些税呢?
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
我需要勾选吗?还是后期抵扣的时候才勾选?现在收到发票不需要做账?挂往来吗?
是后期抵扣的时候才勾选 计入应交税费-待认证进项税额科目