您好 请问以后期间需要抵扣的吧
收到进项发票分录 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/预付账款 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税 …… 请问哪个对?
筹备期收到的进项税发票不抵扣也要勾选吗?筹备期,收到暂不抵扣的进项税发票,分录:借:管理费用-开办费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款, 这样对吗?
老师,一般纳税人,本月有进项,没销项。收到发票做分录,借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额老师,我这样做对不对?
老师你好!收到宽带费发票但未勾选抵扣分录:借:管理费用—通讯费,应交税费—应交增值税—待认证进项税,贷银行存款/应付账款。这样做对吗
老师,请问一下,如果收到专票直接(做不抵扣勾选),是不是分录为一下: 借:费用 应交税费—进项税 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费—进项税 借:费用 贷:应交税费-应交增值税—进项税转出
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理
老师,你好,我们是一家建筑公司,现在承包了一个劳务工程,我们可以给对方开几个点的发票
社保最新政策 计算 比例 各档基数
我想问一下,我开票小规模企业,发票上面显示是1%,税率,但是申报时候显示是3%,我做凭证怎么做,如图下,你帮我看看这样对吗
老师你好,请问工厂里有食堂,有厨师和帮厨,是不是食堂的所有费用,都可以放在管理费用-福利费里?
老师我们公司账上有200多万的收入没有申报,10月电商的数据都会到税务系统,我十月申报的时候是一次把这200多万报了还是先报一部分好些?我们公司是小规模纳税人,前面没怎么报税,总共前面就报了30来万
我需要勾选吗?还是后期抵扣的时候才勾选?现在收到发票不需要做账?挂往来吗?
是后期抵扣的时候才勾选 计入应交税费-待认证进项税额科目