其他应付款是根据其他应付款、应付股利、应付利息这三个科目余额来填写。
老师,你好,资产负债表中,其他应付款是负数,要怎么调整?是填到其他应收款中么?
资产负债表中其他应付款怎么填写
老师其他应收款是负数填写到其他应付款里吗资产负债表
老师,其他应收款负数,填写资产负债表时,此金额为其他应付款对吗?
资产负债表中其他应付款为负数。怎么调整
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?
其他应付款还有二级科目,是根据一级科目余额填写对吗
对的,这个直接根据一级科目余额填。