您好 只需要增加的时候申报一次 其他时间不需要理会

老师税费种认定有资金账簿这项,我是每个季度都需要申报?还是申报一次后,如果实收资本和资本公积没有增加的情况下我0申报就可以呢?
老师您好,我想问一下,十一月份收到的投资,本季度需要缴纳印花税吗?因为没签三方,这种情况是申报有税申报,税务局缴纳,还是可以零申报,然后去税务局缴纳,还有就是如果推迟缴纳有影响吗
应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额;税率为万分之二点五。 老师,当年我没有实收资本,资本公积,也要0申报印花是吗?这个就是按次的是么?那我平时的,账本,也要申报吧?那是按年? 还有,合同的印花,可以按次吧?
老师,营业账簿印花税,是根据设置没设置实收资本这个科目,来确定是否缴纳印花税吗?这种的印花税是每年都得申报吗?申报的金额应该都是一样的吧(没有实收资本的情况下)
老师你好,现需要申报24年印花税,我们公司只认定了营业帐薄,其他买卖合同啥的都没有认定。那我们现在申报,只需要申报这一个就行吗?且我们实收资本和资本公积都没有金额,应为0申报,这样有风险吗?
税收大数据 发现您存在 涉税风险 开票人个税扣缴异常法财办同人 大量任职批量集中注册企业短期为多个企业异常开票事前模型风险纳税人 这是什么意思?不明白
请问,有个帐怎么算,私人代付的款算到收入支出中,支出大于收入,造成两边成负数。是否要等收入支出为正数了,多余的钱给私人。
企业更正申报纳税表,产生滞纳金是否影响企业信用,或其他后果?
老师你好!年终奖与工资合并申报 年终奖5000 工资5800 合并是直接10800元吗
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
老师可是核定税种有这项,那我以后0申报就行是么?
不需要零申报的啊 发生了才申报没有发生不申报 按次的
哦,虽然申报界面有这项,我不用管他就行是么
是的 虽然申报界面有这项 不用管他就行
好的谢谢老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!