您好 只需要增加的时候申报一次 其他时间不需要理会
老师税费种认定有资金账簿这项,我是每个季度都需要申报?还是申报一次后,如果实收资本和资本公积没有增加的情况下我0申报就可以呢?
老师您好,我想问一下,十一月份收到的投资,本季度需要缴纳印花税吗?因为没签三方,这种情况是申报有税申报,税务局缴纳,还是可以零申报,然后去税务局缴纳,还有就是如果推迟缴纳有影响吗
应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额;税率为万分之二点五。 老师,当年我没有实收资本,资本公积,也要0申报印花是吗?这个就是按次的是么?那我平时的,账本,也要申报吧?那是按年? 还有,合同的印花,可以按次吧?
老师,营业账簿印花税,是根据设置没设置实收资本这个科目,来确定是否缴纳印花税吗?这种的印花税是每年都得申报吗?申报的金额应该都是一样的吧(没有实收资本的情况下)
老师你好,现需要申报24年印花税,我们公司只认定了营业帐薄,其他买卖合同啥的都没有认定。那我们现在申报,只需要申报这一个就行吗?且我们实收资本和资本公积都没有金额,应为0申报,这样有风险吗?
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
老师可是核定税种有这项,那我以后0申报就行是么?
不需要零申报的啊 发生了才申报没有发生不申报 按次的
哦,虽然申报界面有这项,我不用管他就行是么
是的 虽然申报界面有这项 不用管他就行
好的谢谢老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!