你好 借管理费用_福利费10×(1+10%)×1.13 贷主营业务收入10 贷应交税费应交增值税10×1.1×0.13 应交税费应交消费税10×0.1 借主营业务成本8 贷库存商品8

下设的职工食堂享受企业提供的补贴,本月领用自产产品一批,该产品的账面价值为8万元,市场价格为10万元,(不含增值税)适用的消费税税率10%。编制会计分录。
A为增值税一般纳税人,涉及消费税的经济业务:(1)5月3日,销售所生产的产品一批,价款1000000元(不含增值税),适用10%的消费税税率。增值税率13%。产品实际成本600000元。(2)5月4日,公司下设的职工食堂领用自产产品一批,该产品的账面价值40000元,市场价格60000元(不含增值税)。适用的消费税税率为10%,增值税率13%。(3)5月5日,公司委托南海加工厂代为加工应税消费品一批,发出材料的实际总成本为80000元,以银行存款支付加工费10000元,消费税8000元,增值税1300元。5月30日,公司将委托加工的应税消费品后当即投入最终应税消费品的生产。
工程部门领用产品一批用于非增值税应税项目,该产品的账面价值为32000元,市场价格50000元(不含增值税),适用的消费税税率为10%,增值税税率为13%。
(2)工程部门领用产品一批用于非增值税应税项目,该产品的账面价值为32000元,市场价格50000元(不含增值税),适用的消费税税率为10%,增值税税率为13%。
(2)工程部门领用产品一批用于非增值税应税项目,该产品的账面价值为32000元,市场价格50000元(不含增值税),适用的消费税税率为10%,增值税税率为13%。
老师,我司是小规模纳税人,出租房产,按季度申报,未达起征点免征增值税,租客4月付了4-6月的租金,合计3000元,我司可以把4-6月的租金按月开票给租客吗?
已经出口报关了,税务网厅没有做出口退免税备案会影响退税么?
老师:外贸企业有禁止出口货物开销售普票出去,进项发票是不是要弄业务转内销证明?
公司领导去越南出差,请的翻译,费用就是手写的翻译费,越南盾多少,盖了个章,这种外国单据可以正常入账费用,同时税前扣除吗?
打印出口退税联,必须要用到ic卡进进入电子口岸才行吗?
广告公司给客户做了刻章,客户要开发票,就是营业执照经营范围内没有刻章这个服务,项目名称可以开这个明细吗
开票中原来是建筑服务*劳务费,现在要开成建筑服务*工程服务在哪里添加
企业所得税汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表里的【工资薪金支出】填科目余额表的借方数还是贷方数
卖给客户的货物,客户说噪音不通过,我们公司派人过去,最后没有经过任何处理测试合格了,请问公司员工处理这件事情产生的差旅费记售后服务费,还是差旅费?
老师,你好,我们公司叉车保养收到的发票上边有保养费,还有轮胎费还有叉车油水分离器付款的时候应该备注什么