你好 借管理费用_福利费10×(1+10%)×1.13 贷主营业务收入10 贷应交税费应交增值税10×1.1×0.13 应交税费应交消费税10×0.1 借主营业务成本8 贷库存商品8
企业将自产的一批应税消费品用于在建工程(厂房)。该批消费品成本为80万元,计税价格为100万元,该批消费品适用的增值税为13%消费税为10%,将一批用于产品生产的材料用于工程,实际成本10万元,计税价格12万元,增值税为13%,在建工程成本应该增加的金额为()
下设的职工食堂享受企业提供的补贴,本月领用自产产品一批,该产品的账面价值为8万元,市场价格为10万元,(不含增值税)适用的消费税税率10%。编制会计分录。
工程部门领用产品一批用于非增值税应税项目,该产品的账面价值为32000元,市场价格50000元(不含增值税),适用的消费税税率为10%,增值税税率为13%。
(2)工程部门领用产品一批用于非增值税应税项目,该产品的账面价值为32000元,市场价格50000元(不含增值税),适用的消费税税率为10%,增值税税率为13%。
(2)工程部门领用产品一批用于非增值税应税项目,该产品的账面价值为32000元,市场价格50000元(不含增值税),适用的消费税税率为10%,增值税税率为13%。
小规模纳税人餐饮公司6月收到几家公司用餐的餐饮费,没有开票,7月才开发票,并且开票金额和收到的一致,那要怎么做账呢
结息的会计分录,借银行存款贷负数的财务费用-利息收入对吗?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!业务是A公司做的,收款是b公司,b公司开发票给我们,这个有风险吗?怎么规避
老师,法人也是股东,如果只变法人,股东不变,牵扯股权变更不?
这道题答案错了吧,应该选C吧
本月收到预收工程款,未开票,需要做未开票收入,次月在开出发票,分别怎么写分录
老师,公司委派两员工使用无人机给予外面公司进行培训,每天1000元,共6天总额是6000元,对方要求开劳务发票,请问这个是什么样的劳务?我们这样开可以吗,现代服务-劳务费 单位是次 数量是 12 单价是500
企业所得税需要计提吗,可以直接支付吗
房地产公司申报填列预交增值税及附加税表时,其中填申报表中“项目编号”时,这个编号从哪里获得?跟该项目的土地增值税编号一样吗?
老师,您好,向您咨询一下,这是一笔采购付款的回单。现在还拿到发票,我是小规模,我现在账务处理,我是那个公司