你好; 借固定资产 贷银行存款 ;长期应付款。 收到发票看是否 与暂估一致 不一致就红冲暂估按实际发票金额来做账

老师请问下,我们购买装载机,按揭付款没能取得发票,我首付的时候怎么入账,后来取得发票又怎么入账谢谢
老师你好!我想咨询一下,我们购入固定资产。他的合同价是105万。但是他又是分首付跟按揭打款。我按合同价款做了一个固定资产。贷方做的是长期应付款。付按揭款的时候,我做的是借长期应付款。贷,银行存款。但是我打了按揭款,对方给我开了一张发票。这张发票应该怎么做分录,谢谢老师
老师您好 我是小规模采矿业 我公司向个人购买了台挖机(二手) 先付一部分款给个人(无发票)剩余按揭款也由我们付(无票)这个发票以后都没有 这个怎么做账 怎么入固定资产
老师, 我想问一下,应付账款科目,有些是当月收货,当月没有取得发票的,有些是当月已经取得发票的,取得发票的直接记入应付账款科目没有问题,关键是没有取得发票的怎么处理,分录怎么写。还有就是应付账款科目我们怎么判断这个供应商还欠他多少钱
老师好!请问已支付货款,买进的商品已入库,暂时还没有取得发票,怎么做暂估?谢谢!
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?
就一年时间,直接挂应付账款可以吗,就是入账的时候就按照实际的不含税金额和进项税分别入进去对吧
你好; 可以的。 先 挂应付账款。收到 做固定资产