你好,建议没有发票的你暂估吧,借库存商品,贷应付账款暂估。你想要看哪个公司暂估的,你可以写上暂估A公司、B公司等。
我们公司付的货款到供应商公账,他们取出来做现金不开票收入了,不给我开票,说是不含税,那我们一直没有发票,钱已经付出了,借应付帐款贷银行存款,这笔账怎么平?因为没有发票
老师您好,想请教一下,之前购货没有取得发票,做的暂估入库,借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分,我要怎么做分录?是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗?
3月份暂估预提费用当时分录是: 借:主营业务成本10000 贷:应付账款×A公司10000 4月取得A公司10000元发票,但是4月还没有付款,5月才付款。那4月取得这10000元发票,应该怎么做分录?还是直接把4月的发票,夹回3月的暂估预提费用这笔凭证里面?
老师, 我想问一下,应付账款科目,有些是当月收货,当月没有取得发票的,有些是当月已经取得发票的,取得发票的直接记入应付账款科目没有问题,关键是没有取得发票的怎么处理,分录怎么写。还有就是应付账款科目我们怎么判断这个供应商还欠他多少钱
老师好!请问下!如果平时银行付款的!除了供应商货款我们没有收到发票,就就做到预付账款外!其他的类型的银行付款!当月没收到发票的!我们应该怎么做账务处理啊!跨月收到普票或专票都是怎么做的分录啊!谢谢
老板的私人借款给别人,现在对方要通过公户转公户还款,付款时怎么备注,减少风险
请问老师,个体工商户租了一辆货车押金怎么做分录呀?要租些年
公司二维码收租金16000。实际到账是15958.4 扣了41.6的手续费,这分录该怎么写
老师,员工出差的车费,住宿费,餐费等,可以抵扣增值税吗?如果可以,一定是要拿专票才可以抵扣吗?
为完成一个项目而签订的劳动合同,项目周期3-4个月,然后招聘的工人可以做工资表申报个税嘛?可以做应付职工薪酬嘛?还是做劳务费?
老师,一个项目工程款3329055,内部合同签的是管理费11%,税费6%,进项税抵6%,但实际管理费5%,6点卖标费!对方按3329055*11%收取费用,卖标费6%现金收取!对方说如果按17%扣除那还要交税费,那这个税费是怎么形成的!
请问,公司异地购置房产,房产税及土地使用税 怎么做税种认定?
收到以前年度的票,在税法上和会计上怎么处理
您好,我想咨询中途退股怎么退?具体怎么做?
企业首单退税,税局上门核查都会约谈那些问题?
如果暂估了发票,我怎么知道还欠供应商多少钱呢,因为没有记录在应付账款中,因为有时候供应商这边需要预付定金
你好,借库存商品贷应付账款,但公A公司啊,这个A公司看不出来吗。
借库存商品, 贷应付账款-暂估A公司