你好,是的,你们开增值税电子专用发票开错了,如果你们还没有把发票给购买方,那么你们申请开红字。 第一种情况: 购买方已将电子专票用于申报抵扣的,由购买方在增值税发票管理系统(以下简称“发票管理系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),填开《信息表》时不填写相对应的蓝字电子专票信息。 第二种情况: 购买方未将电子专票用于申报抵扣的,由销售方在发票管理系统中填开并上传《信息表》,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字电子专票信息。

增值税电子普通发票开错了,不能作废,然后红字只能增值税专用发票。那开错的电子票怎么作废呢?
增值税电子普通发票开错,开了红字发票冲回。需要保存他们的电子版吗?
老师行我开的增值税电子专用发票,开错了,需要销售方申请开红字电子发票吗?
老师好,请问我们给别人开的电子普票发生销售退回开了红字发票,红字发票还需要给对方吗?
开具电子增值税专用发票,跨越了,购买方已经开具了红字信息,请问红字信息开出来了,接下来怎么开红字电子专用发票
请问主营业务收入加税和借方的收入对不上,您说是怎么回事
老师好,实收资本的印花税怎样申报?
一年一次性结工资在哪申报个税 是劳务报酬还是什么?
纺织品加工零售业,税负率是多少 布+人工裁剪等
老师,就刚才的问题再问一下,记账凭证用哪种比较合适?(朴老师丿
你好老师,社保和增值税还需要计提吗?
老师,请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上,这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢?应该怎么做?
知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增,今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗? 先计提的话,利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税,不等于有没有关系?
1月还未申报12月增值税,现在开的发票是属于12月的还是1月的?
刘艳红老师,继续回答我的问题
已经给购买方了,但是他们还没抵扣,应该销售方开具红字吧?
是的,购买方还没申报抵扣的,应该你们销售方填开红字信息表。
销售方需要购买方提供未抵扣证明吗?
这个没有明确的规定,但是你们可以让购买方提供下未抵扣证明,比较有保证一点。