借管理费用劳务费,贷银行存款 不用通过应付职工薪酬。

老师您好,我们公司是做研发的有在学校的学生在我们这儿做兼职,给他们是按劳务费来算的,有给我们开劳务发票,我这个劳务费要通过应付职工薪酬这个科目来核算吗?
老师您好,我们公司是做研发的有在学校的学生在我们这儿做兼职,给他们是按劳务费来算的,有给我们开劳务发票,我这个劳务费要通过应付职工薪酬这个科目来核算吗?
老师好,我们公司有个高管是股东派驻过来的,后开了劳务费的发票给我们,我去年入账的时候入了借:管理费用-应付职工薪酬-工资,贷:应付职工薪酬-工资,但是今年发现应该做管理费用--劳务费,这样子的话我应该如何调整呢?
老师,你好。我们是培训机构,平时请老师来兼职授课,然后给老师的劳务费,他们是没有开发票给我们机构的,因为他们说劳务费要收20%的税金,那这部分的兼职老师课时费支出我要怎么做账?
老师您好,我们劳务公司付给对方劳务费,这个费用是直接付给他们的负责人的,然后负责人给其他人发了工资后做了张工资表给我拿过来,我做的分录是借劳务成本-人员职工薪酬。贷:银行存款。我这样做行不行呢老师