你好在增值税综合服务平台里面选择不抵扣勾选就可以的。

机动车销售发票上有增值税额,车辆当固定资产入账时要将这部分增值税并入固定资产入账价值吗,没有进项认证也不会再认证
新增办公汽车一辆,入账价值20万元。同时将原有一辆办公汽车报废处理,该项固定资产原值16万元,累计计提折旧10万元,出售该项固定资产残料到账3万元,同时发生清理费用5000元。假设不考虑其他因素,完成上述业务固定资产系统实验项目设计并写出对应会计分录。
购买管理用固定资产(桌子、打印机、空调)、汽车(领导用的出去谈业务),增值税进项税额能抵扣吗?不是用于生产的固定资产。是不是增值税属于流转税,只有会计入生产成本的或用于生产,未来有销项的,才能进项税额认证及抵扣?
2.2019.12.25日甲公司购入管理用小汽车一辆,增值税专用发票上价款240000元,增值税31200元。甲公司2019.12月以对增值税专用发票进行了认证。该小汽车使用年限为4年,不考虑净残值。会计按年数总和法折旧,税法按平均年限法折旧。2020年末该固定资产可回收金额为210000元。要求:计算2020年末该固定资产的账面价值和计税基础。(假设固定资产按年折旧>
2.2019.12、25日甲公司购入管理用小汽车一辆,增值税专用发票上价款240000元,增值税31200元。甲公司2019.12月以对增值税专用发票进行了认证。该小汽车使用年限为4年,不考虑净残值。会计按年数总和法折旧,税法按平均年限法折旧。2020年末该固定资产可回收金额为210000元。要求:计算2020年末该固定资产的账面价值和计税基础。(假设固定资产按年折旧)
老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗?
老师晚上好!小规模信息服务公司3月份预收款9万多,在3月份开了发票,现在怎么处理比较好,一季度没有成本,要缴纳多好企业所得税
老师,建筑业需要交些什么税,所有税种?
老师,我是个体户,开了一张九万的普通发票给客户,我增值税按照三十万季度免税,经营所得我没有成本票,我要交多少经营所得税呢?可以告诉我按照现在税法我要交多少吗?另外我想知道最新的经营所得税税表是什么?
老师,支票属于库存现金这个科目嘛?
一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样,就是,余额表,辅助余额表,科目辅助余额表。以及明细账,辅助明细账,科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
国企子公司,现响应政府精神,承租A国企的仓储作为运营业务,目前对外招租还未有企业入租,但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等,请问这些费用是计入哪个科目?
关联报表,有形资产出让包含其他业务收入吗
你好老师,美团收入,不用开发票吗,怎样做账呢应交增值税1%收吗
电子税务局显示的是出口生产型企业,哪里可以看到是高新企业呢,税务申报的也没有与高新企业相关的数据,每年审核高新企业资格的时候需要看报表的吧?25年年报还未做,
那车价税合计70万,增值税9万,入账的固定资产账面价值应该是79万对吗
你好,对的是的,是这么做的。
这样入账对吗?多出来的其他应付可以先不管吗
你好,可以的,可以这么做的。
再计提增值税税费就行了是吗
你好,可以的,可以这么做。
这部分要纳企业所得税吗?我们88买80卖,结账为什么相应成本没有呢,是少写了什么分录吗
好你看一下最后有利润吗?如果有盈利的需要交。
老师,还有个车辆购置税没有入车的账面价值,只入了购买价和增值税,现在结账跨年了也是计入以前年度损益吗,怎么写分录呢……
你好,这个应该做到你的固定资产里面的,做到固定资产原值,你的固定资产卡片能修改吗?
12月才补入账的,没有任何计提折旧直接处置掉的
你已经做了固定资产清理吗?在12月份,如果是的话,借以前年度损益调整贷银行存款。
是的,入账和清理都在12月补记的。这种情况可以直接22年1月借以前年度损益,贷银行存款是吗
你好是的,可以的,可以这么做。