你好在增值税综合服务平台里面选择不抵扣勾选就可以的。

机动车销售发票上有增值税额,车辆当固定资产入账时要将这部分增值税并入固定资产入账价值吗,没有进项认证也不会再认证
新增办公汽车一辆,入账价值20万元。同时将原有一辆办公汽车报废处理,该项固定资产原值16万元,累计计提折旧10万元,出售该项固定资产残料到账3万元,同时发生清理费用5000元。假设不考虑其他因素,完成上述业务固定资产系统实验项目设计并写出对应会计分录。
购买管理用固定资产(桌子、打印机、空调)、汽车(领导用的出去谈业务),增值税进项税额能抵扣吗?不是用于生产的固定资产。是不是增值税属于流转税,只有会计入生产成本的或用于生产,未来有销项的,才能进项税额认证及抵扣?
本月收到购入固定资产的发票并确定固定资产,但本月并未认证抵扣发票进项,做了一笔分录,借:固定资产应交税费—应交增值税待认证进项税额贷:预付账款,但在做资产负债表时,应交税费的贷方出现了负数,我该怎么调整
本月收到购入固定资产的发票并确定固定资产,但本月并未认证抵扣发票进项,做了一笔分录,借:固定资产应交税费—应交增值税待认证进项税额贷:预付账款,但在做资产负债表时,应交税费的贷方出现了负数,我是否需要做一笔分录将待认证进项税额转入其他流动资产的借方,等后面我需要抵扣这一笔进项税额再转出进行抵扣呢?因为是做手工账所以很疑惑
老师,25年的预收在年底确认了无票收入,那26年1月份把发票开了,那26年1月份还用上税吗?
老师,我们是餐饮公司,客人消费想多开点发票,转给我们3800,实际消费是1500,剩余的2300,我要给客人退回去,这个怎么走账
一个商品的规格是6.25 g*8小盒,一小盒里面有一大粒,一大粒里面有很多小粒,请问供应商开票过来的商品规格可以开6.25g*8粒吗
老师,之前付了车辆保费,没有开票,借:预付账款3677.91,贷:银行存款 3677.91,现在开票金额是3377.91,我现在分录怎么做,300车船税差额
元旦三天假,哪一天需要算工资?
老师,您用过柠檬云免费版吗
小规模企业,有货物销售,也有建筑服务,建筑服务差额征收填附表一当期扣除数后,主表不含税销售额不更新,请问怎么回事呢??
法定盈余公积可以不提吗
员工发生意外,11月公司银行出了他赔偿金20万,做了管理费用-职工工资切报一次性补偿金个个税。那么12月收到保险公司赔偿38823.49元要怎么做分录
公司是做抖音直播的,主要成本是员工直播工资,员工的工资计提的时候可以计入主营业务成本科目吗
那车价税合计70万,增值税9万,入账的固定资产账面价值应该是79万对吗
你好,对的是的,是这么做的。
这样入账对吗?多出来的其他应付可以先不管吗
你好,可以的,可以这么做的。
再计提增值税税费就行了是吗
你好,可以的,可以这么做。
这部分要纳企业所得税吗?我们88买80卖,结账为什么相应成本没有呢,是少写了什么分录吗
好你看一下最后有利润吗?如果有盈利的需要交。
老师,还有个车辆购置税没有入车的账面价值,只入了购买价和增值税,现在结账跨年了也是计入以前年度损益吗,怎么写分录呢……
你好,这个应该做到你的固定资产里面的,做到固定资产原值,你的固定资产卡片能修改吗?
12月才补入账的,没有任何计提折旧直接处置掉的
你已经做了固定资产清理吗?在12月份,如果是的话,借以前年度损益调整贷银行存款。
是的,入账和清理都在12月补记的。这种情况可以直接22年1月借以前年度损益,贷银行存款是吗
你好是的,可以的,可以这么做。