你好 1,借:管理费用—业务招待费,贷:库存现金(虽然是销售部发生的招待费,仍然需要通过管理费用科目核算的) 2,借:库存现金,贷:银行存款
公司2007年7月发生如下业务,根据要求写出用用友帐务处理软件填制凭证的操作步骤,并写出分录。 (1)2007年1月2日,销售一部田晓宾报销业务招待费1200元,以现金支付 (2)2007年1月3日,财务部侯宝花从工行人民币户提取现金10000元作为备用金(现金支票号XJ001). 您好老师,请问这道题怎么做?
2020年8月该公司发生关于现金收支业务的经济事项与该公司为小规模纳税人):(1)1日公司从银行提取现金4000元备作零星开支(2)2日公司营业部主任黎灵出差预借款项1000元凭人款单支付现金(3)5日公司出售废旧材料收取现金658元本公司收据(4)5日填制现金缴款单将上述收取的现金送存银行(5)7日公司营业部主任黎灵出差回来凭差旅费票据报846元退回余款(6)12日公司材料部门实行定额备用金制度核定定额元并由采购员文海帆专门管理文海帆借出备用金2000元金付讫(7)14日从银行提取现金3000元备作日常开支(8)15日用现金支付给市运输公司销售运费800元(9)20日文海帆报差旅费1150元公司现金支付(10)22日购买采购人员的办公用品等支付现金496元(11)23日管理部门的业务费400元办公费220元支付(12)24日管理部门咨询费350元现金付讫(13)31日月末清点库存现金时短缺306元账款不符待查(14)31日经查现金短缺是公司出纳人员工作失误所致承担全部损失[实训要求](1)根据资料开设库存现金日记账登记月初余额(2)根据本月经济业务编制收付转记账凭证编号从始起并组
2020年8月该公司发生关于现金收支业务的经济事项与该公司为小规模纳税人):(1)1日公司从银行提取现金4000元备作零星开支(2)2日公司营业部主任黎灵出差预借款项1000元凭人款单支付现金(3)5日公司出售废旧材料收取现金658元本公司收据(4)5日填制现金缴款单将上述收取的现金送存银行(5)7日公司营业部主任黎灵出差回来凭差旅费票据报846元退回余款(6)12日公司材料部门实行定额备用金制度核定定额元并由采购员文海帆专门管理文海帆借出备用金2000元金付讫(7)14日从银行提取现金3000元备作日常开支(8)15日用现金支付给市运输公司销售运费800元(9)20日文海帆报差旅费1150元公司现金支付(10)22日购买采购人员的办公用品等支付现金496元(11)23日管理部门的业务费400元办公费220元支付(12)24日管理部门咨询费350元现金付讫(13)31日月末清点库存现金时短缺306元账款不符待查(14)31日经查现金短缺是公司出纳人员工作失误所致承担全部损失[实训要求](1)根据资料开设库存现金日记账登记月初余额(2)根据本月经济业务编制收付转记账凭证编号从始起
2.2020年8月该公司发生关于现金收支业务的经济事项如下(假设该公司为小规模纳税人):(1)1日,公司从银行提取现金4000元,备作零星开支。(2)2日,公司营业部主任黎灵出差预借款项1000元,凭有效的低款单支付现金。(3)5日,公司出售废旧材料,收取现金658元,本公司开出收款收据。(4)5日,填制现金缴款单,将上述收取的现金送存银行。(5)7日,公司营业部主任黎灵出差回来凭差旅费票据报销差旅费846元,退回余款。(6)12日,公司材料部门实行定额备用金制度,核定定额为2000元,并由采购员文海帆专门管理。文海帆借出备用金2000元,公司用现金付迄。(7)14日,从银行提取现金3000元,备作日常开支。(8)15日,用现金支付给市运输公司销售运费800元。(9)20日,文海帆报差旅费1150元,公司现金支付。(10)22日,购买采购人员的办公用品等支付现金496元。(11)23日,管理部门的业务费400元、办公费220元,以现金支付。(12)24日,管理部门咨询费350元,现金付论。(13)31日,月末清点库存现金时,短缺306元,账款不符,原因待查。
2.2020年8月该公司发生关于现金收支业务的经济事项如下(假设该公司为小规模纳税人):(1)1日,公司从银行提取现金4000元,备作零星开支。(2)2日,公司营业部主任黎灵出差预借款项1000元,凭有效的低款单支付现金。(3)5日,公司出售废旧材料,收取现金658元,本公司开出收款收据。(4)5日,填制现金缴款单,将上述收取的现金送存银行。(5)7日,公司营业部主任黎灵出差回来凭差旅费票据报销差旅费846元,退回余款。(6)12日,公司材料部门实行定额备用金制度,核定定额为2000元,并由采购员文海帆专门管理。文海帆借出备用金2000元,公司用现金付迄。(7)14日,从银行提取现金3000元,备作日常开支。(8)15日,用现金支付给市运输公司销售运费800元。(9)20日,文海帆报差旅费1150元,公司现金支付。(10)22日,购买采购人员的办公用品等支付现金496元。(11)23日,管理部门的业务费400元、办公费220元,以现金支付。(12)24日,管理部门咨询费350元,现金付论。(13)31日,月末清点库存现金时,短缺306元,账款不符,原因待查。
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢