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#问题#请问公司前期销售确认了应收账款,后面给客户一点销售折让,销售折让金额怎么做账

2022-01-08 00:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 00:34

同学您好 前期确认应收账款同步确认了收入和销项税,后面为了应收账款提早回款给的折让算现金折扣,入账在财务费用科目。

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快账用户2411 追问 2022-01-08 01:09

像是销售折扣一样的,就是少收一点零头之类,

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齐红老师 解答 2022-01-08 08:44

前期发票已经全额开了吗?如果是对应收账款抹了零头给客户一定的折扣,可以做现金折扣进财务费用,如果是因为货物质量稍有瑕疵与客户协商给与一定的折让,可以冲减收入与销项税,这时候需要开具红字发票。具体看你们公司对于这个少收钱的原因和解释,现金折扣和销售折让都有操作空间。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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