你好!可以的,你的理解很对

老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师 我们是商贸企业 销售的东西鱼龙混杂 每月底结转成本特别耗时 费力 归纳统计费劲 我可以分开结转成本吗 比如 一张销售10张发票 销售的东西 我在月末也分10张凭证等额出库商品结转成本
西海公司200x年7月发生下列经济业务:要求:根据资料编制会计分录1.西海公司购入甲材料2000公斤,单价40元/公斤,全部款项尚未支付,材料尚未入库。假设增值税率13%2.上述甲材料验收入库。3.某股东向公司投入资金100000元存入银行。4.仓库发出甲材料7500元,其中生产A产品耗用6000元,车问一般消耗1000元,行政管理部门消耗500元。5.分配本月工资费用9000元,生产A产品生产工人工资9000元。6.计提本月固定资产折1日800元,其中车间固定资产折1600元;管理部门固定资产折1日200元。7.将制造费用转入生产成本(结合之前分录计算结果8.结转产品成本(结合之前分录计算结果)9.假设本月生产共100件产品,销售A产品60件:单价300元,增值税税率13%,收到对方开出的张商业汇票。10.结转销售产品成本(结合之前分录计算结11.以存款1000元支付产品广告费。12.计提本月应负担的借款利,息400元。13.计算本年利润(只写数即可)
2022-实训一销售商品收入的核算。(一)目的:练习销售商品收入的核算。(二)资料:红星公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,随时结转销售成本。2022年6月发生经济业务如下:1、8日收到乙公司汇来的扣除10%折让后的款项存入银行。2、8日销售给丙公司废旧材料一批,增值税专用发票上注明的价款为3000元,增值税税额为390元,收到现金,存入银行。该批材料的成本为2450元。3、9日销售给本丙公司C商品460个,每个不含税售价90元,成本72元,开出增值税专用发票,收到丙公司转来的商业承兑汇票一张。4、9日销售给甲公司C商品5000个,每个商品的标价为90元(不含增值税),成本72元。因其购买数量多,给予甲公司10%的优惠,开出增值税专用发票。收到甲公司银行汇票一张,送存银行5、9日销售给乙公司A商品2200件。每件不含税售价300元。成本220元。规定的现金折扣条件为1/10、2/20、n/30,A商品已经发出,发出商品时代垫运杂费2000元,计算现金折扣时不考虑增值税。根据经验判断,乙公司极有可能在30天后付款。假定乙公司分别在本月17日、25日、31
因为有跨年的费用,红冲导致销售费用全年是负数,这个有关系吗?需要调整吗?税务会有风险吗?
老师,央企,职工福利费,春节费,支出的时候没有会议纪要什么的文件合适嘛?
老师,个税申报中,11月上个月多报的,或少申报的,我可以在本期的申报金额上减少或增加差额吗
老师您好,请问上海公司转到南京,电子税务局代办怎么不显示啊,代办事项没有呢,是什么情况啊
老师好,个税超过6万部分税率10%-速算扣除2040 但是如果我只超六万部分10000*10%=1000,还不到速算扣除怎么处理啊?
老师,之前会计做生产成本-原材料结转时多转了,有几个月份这个科目的余额是负数,年底是正数的,这个没有关系吧?
我这公司有一个和抖音账号直播的协议,投了一部分钱到时候按50%得到收益,这个计入短期投资么
老师,我在做分录的时候不是有一个应交税费吗,我是小规模,还没有达到应交税费的金额,但是分录是这样做的,我要怎么做一下分录冲平一下这个应交税费
申报2025年印花税,租赁合同是2025.04.01-2026.03.31,租赁含税10000元,这个租赁合同的印花税怎么填金额,
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师 比如本月销售比较单一 我可以合计结转是吧 如果合计起来比较费劲我就按销售发票按笔结转都在月末可以吧
你好!可以的,符合要求的