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老师 我们是商贸企业 销售的东西鱼龙混杂 每月底结转成本特别耗时 费力 归纳统计费劲 我可以分开结转成本吗 比如 一张销售10张发票 销售的东西 我在月末也分10张凭证等额出库商品结转成本

2022-01-08 07:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 07:23

你好!可以的,你的理解很对

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快账用户7392 追问 2022-01-08 11:02

老师 比如本月销售比较单一 我可以合计结转是吧 如果合计起来比较费劲我就按销售发票按笔结转都在月末可以吧

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齐红老师 解答 2022-01-08 11:28

你好!可以的,符合要求的

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相关问题讨论
你好!可以的,你的理解很对
2022-01-08
你好 内部的话 一般是写成本价 可以做一张 也可以分开 
2023-03-03
你好;    可以这样来做 ; 你内账的话;  不考虑按照外账的视同销售分录处理;  做两笔; 看你自己的分录写即可  
2023-02-10
你好 1.         月末可以一起结转;  当然你如果 怕月末了不好 处理的; 可以 做了收入及时结转的;这个看你 个人习惯  ;都可以的 2.       你这个货物抵货物回来; 对方开票给你 ;   你开票给对方; 才好的; 借库存商品贷应付账款 ;     借应付账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品   3;          按不同时间   来记账哈 ;  按时间来做 ;   
2022-06-27
暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2025-08-11
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