同学你好 1.西海公司购入甲材料2000公斤,单价40元/公斤,全部款项尚未支付,材料尚未入库。假设增值税率13% 借,在途物资80000 借,应交税费一应增一进项10400 贷,应付账款90400 2.上述甲材料验收入库。 借,原材料80000 贷,在途物资80000 3.某股东向公司投入资金100000元存入银行。 借,银行存款100000 贷,银行存款100000 4.仓库发出甲材料7500元,其中生产A产品耗用6000元,车问一般消耗1000元,行政管理部门消耗500元。 借,生产成本6000 借,制造费用1000 借,管理费用500 贷,原材料7500 5.分配本月工资费用9000元,生产A产品生产工人工资9000元。 借,生产成本9000 贷,应付职工薪酬9000 6.计提本月固定资产折1日800元,其中车间固定资产折1600元;管理部门固定资产折1日200元。——1日800元;1日200——这里的数据是多少呢? 7.将制造费用转入生产成本(结合之前分录计算结果 8.结转产品成本(结合之前分录计算结果) 9.假设本月生产共100件产品,销售A产品60件:单价300元,增值税税率13%,收到对方开出的张商业汇票。 10.结转销售产品成本(结合之前分录计算结11.以存款1000元支付产品广告费。 12.计提本月应负担的借款利,息400元。13.计算本年利润(只写数即可)

西海公司200x年7月发生下列经济业务:要求:根据资料编制会计分录1.西海公司购入甲材料2000公斤,单价40元/公斤,全部款项尚未支付,材料尚未入库。假设增值税率13%2.上述甲材料验收入库。3.某股东向公司投入资金100000元存入银行。4.仓库发出甲材料7500元,其中生产A产品耗用6000元,车问一般消耗1000元,行政管理部门消耗500元。5.分配本月工资费用9000元,生产A产品生产工人工资9000元。6.计提本月固定资产折1日800元,其中车间固定资产折1600元;管理部门固定资产折1日200元。7.将制造费用转入生产成本(结合之前分录计算结果8.结转产品成本(结合之前分录计算结果)9.假设本月生产共100件产品,销售A产品60件:单价300元,增值税税率13%,收到对方开出的张商业汇票。10.结转销售产品成本(结合之前分录计算结11.以存款1000元支付产品广告费。12.计提本月应负担的借款利,息400元。13.计算本年利润(只写数即可)
计算,结转所得税费用(写会计分录)并算出净利润。二、根据以下材料,做会计分录。(注意:不用抄题,会计分录按规范写,写整齐)1.收到股东金风公司的货币投资300000元,款项已存入银行。2.从银行借入期限为6个月的借款200000元,款项已存入银行。3.购入甲材料100千克,每千克210元,货款21000元,增值税2730元,运杂费2000元(不考虑增值税),款项均已银行存款支付,材料尚未验收入库。4.上述材料已到达,验收入库并按实际成本结转。5.仓库发出甲材料,期中生产A产品耗用11200元,生产B产品耗用10000,车间一般耗用8800元,行政管理部门耗用5000元。6.结算本月职工工资,期中A产品生产工人工资46000元,B产品生产工人工资34000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资5000元,上述工资尚未发放。7.按工资总额的14%计提福利费。8.计提本月固定资产折旧2500元,期中生产车间应提固定资产折旧1500元,行政管理部门应提固定资产折旧1000元。9.分配并结转本月的制造费用。10.A产品,B产品全部完工并验收入库,结转其生产成本。
.购入甲材料100千克,每千克210元,货款21000元,增值税2730元,运杂费2000元(不考虑增值税),款项均已银行存款支付,材料尚未验收入库。 4.上述材料已到达,验收入库并按实际成本结转。 5.仓库发出甲材料,期中生产A产品耗用11200元,生产B产品耗用10000,车间一般耗用8800元,行政管理部门耗用5000元。 6.结算本月职工工资,期中A产品生产工人工资46000元,B产品生产工人工资34000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资5000元,上述工资尚未发放。 7.按工资总额的14%计提福利费。 8.计提本月固定资产折旧2500元,期中生产车间应提固定资产折旧1500元,行政管理部门应提固定资产折旧1000元。 9.分配并结转本月的制造费用。 10.A产品,B产品全部完工并验收入库,结转其生产成本。
.企业收到某单位投资的全新设备一台,价值3500005t.2.购买厂部用办公用品1200元,以银行存款支付。3.取得为期3个月的银行借款20000元,存入银行。4.根据合同规定,以银行存款13560元预付材料款。5.上题涉及的材料,专用发票注明价款12000元,进项税1560元,已验收入库。6.车间领用材料10000元用来生产产品,车间一般耗用材料3500元,行政管理部门消耗材料2000元。7.计提本月生产车问固定资产折1日4000元,行政管理部门固定资产折1日2000元。8.销售产品,售价100000元,增值税率13%,已收到全部货款。9.结转本月已销产品成本40000元10.开出转账支票一张支付广告费2500元。11.计算本月应负担的消费税1000元。12.计算本月生产人员工资10000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资2000元。13.银行存款支付水电费,车间发生1000元,行政管理部门发生500元。14.结转本月发生的制造费用。15.结转完工产品成本。16.以银行存款支付罚款1000元。做会计分录要有数字
.企业收到某单位投资的全新设备一台,价值3500005t.2.购买厂部用办公用品1200元,以银行存款支付。3.取得为期3个月的银行借款20000元,存入银行。4.根据合同规定,以银行存款13560元预付材料款。5.上题涉及的材料,专用发票注明价款12000元,进项税1560元,已验收入库。6.车间领用材料10000元用来生产产品,车间一般耗用材料3500元,行政管理部门消耗材料2000元。7.计提本月生产车问固定资产折1日4000元,行政管理部门固定资产折1日2000元。8.销售产品,售价100000元,增值税率13%,已收到全部货款。9.结转本月已销产品成本40000元10.开出转账支票一张支付广告费2500元。11.计算本月应负担的消费税1000元。12.计算本月生产人员工资10000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资2000元。13.银行存款支付水电费,车间发生1000元,行政管理部门发生500元。14.结转本月发生的制造费用。15.结转完工产品成本。16.以银行存款支付罚款1000元。做分录要有分录的数据
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
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你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
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