你好,主要是增值税的明细科目不同 小规模纳税人 购进不能抵扣,按含税金额入账。 销售的时候,计入应交税费—应交增值税二级科目,没有三级明细。 一般纳税人 购进取得了专用发票,进项可以抵扣,需要按价税分离处理,有进项税额明细 销售的时候,计入应交税费—应交增值税(销项税额)三级明细核算 每个月需要根据进项税额,销项税额,做相应的结转分录

一般纳税人和小规模纳税人,记账有哪些不同
小规模纳税人和一般纳税人纳税区别有哪些
小规模纳税人和一般纳税人适用5%税率有哪些?
请问老师,有没有规定哪些公司一定要登记成一般纳税人,不能登记为小规模纳税人?
小规模纳税人和一般纳税人除了增值税不同,账务处理还有什么不同吗
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
其他的基本一样是吧
你好,是的,其他的没有什么太大区别
小规模购进的是可以抵成本的,就是不能抵增值税是吧
你好,是的,是这样的
报税的时候有什么差别吗
你好 小规模纳税人,增值税根据收入申报 一般纳税人:增值税根据销项税额,进项税额进行申报
销项减进项的金额报是吧
一般纳税人
你好,一般纳税人是这样申报