150万利润=100*2.5%%2B50*10%,是这样计算的

老师所得税计算方法是100万以内2.5,100-300万5%,300万以上25%,这样分段计算的吗。比如150万利润=100*2.5%+50*5%,这样计算的吗
请问老师,这样计算是否正确 新政策申报企业所得税,利润总额在: 100万以内按2.5% 100万-300万,超过部分按5% 300万以上,超过部分按25%
小型微利企业,利润总额100万元以下,所得税率实际是5%是吗,利润总额100万至300万元,所得税率是10%,利润总额300万元以上,所得税率是25%,是这样的吗?
老师,小微企业的所得税,100万以内按2.5%,100-300万的按5%,超过100万的部分是不是分段算,假如是200万,是不是100*2.5%+100*5%,如果超过300万了就直接是25%了
老师,企业所得税100万内2.5,,100万到300之间5,,,300万以上25...指的是一年内吧,不是历年累计的利润吧?下一年清零从新计算吧?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗