重分类之后的才是对的,要按重分类之后的申报

老师,报送财务报表的时候发现,之前会计报送财务报表的时候,比如说应收账款有许多条明细,有一份是贷方余额,直接就按照冲减之后的金额填报的,没有重分类到预收账款里面填,之前的财务报表都是这么填写的,那我现在报应该怎么报
老师,我想咨询你一个调往来款重分类的问题,就是当应收账款贷方有余额的时候,我是直接调财务报表的往来款重分类还是做一笔分录,把应收账款的贷方余额做到预收账款里面去啊
老师,我想咨询你一个调往来款重分类的问题,就是当应收账款贷方有余额的时候,我是直接调财务报表的往来款重分类还是做一笔分录,把应收账款的贷方余额做到预收账款里面去啊
老师,我想咨询你一个调往来款重分类的问题,就是当应收账款贷方有余额的时候,我是直接调财务报表的往来款重分类还是做一笔分录,把应收账款的贷方余额做到预收账款里面去啊
老师,我想咨询你一个调往来款重分类的问题,就是当应收账款贷方有余额的时候,我是直接调财务报表的往来款重分类还是做一笔分录,把应收账款的贷方余额做到预收账款里面去啊
老师,增值税留底抵欠,公司这个月没钱交税,下个月有多的进项税发票进来可以抵之前的未交的税款吗?
在全国代理网上是不是只要查询到个人的信息就可以为公司办理工商变更了
现在个税和工资,社保一体了吗?就是没交社保的还能报个税
请问老师,相关税费这里是填0元,还是填印花税的金额,直系亲属转让
老师好,收到一张发票,会展服务版面费,请问这个可以直接税前扣除吗?还是要算为广告费的一种,按比例税前扣除
老师,小规模企业,出口一批商品,增值税和所得税有什么政策吗,是不是全部免税
老师,我们23年收到一张发票,今天税局通知我对方公司成为非正常户了,让我转出这张发票的税款,这个发票合计是6万,税率是13%,我公司是一般纳税人,所得税税率是25%,我该补多少税呢?麻烦您帮我写详细一点
你好,老师有月结货款的销售合同模板吗麻烦发一个
总分公司,都是一般纳税人,分公司的进项税,总公司可以用吗?
收到的设备进项发票没有型号,但是销售的时候需要填型号这样可以吗?
那之前的财务报表,我改不改啊,改了之后导致,企业所得税的资产总额就对不上,还是就这样了,不改啊
再有就是按照之前的报送的财务报表和我这期的财务报表资产总额差距很大,这样会不会被税务局稽查啊
之前的可以不用调整的,这个没关系的
好的,知道了,谢谢老师,之前的财务报表也有都是零申报的,和企业所得税的资产总额也都对不上,如果我按照正确的改了,也是对不上的,这样我还有必要改吗
因为之前的会计比较忙,报税报不完就按照上期资产总额估计一个数字随意填上的,之后报表都是零申报
正确的改了为什么也对不上
因为企业所得税报的时候之前是随意填写的资产总额,现在按照正确的报送财务报表,但是也修改不了以前期间的企业所得税报表啊
那你年度汇算清缴按正确的填列就可以