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老师,我想咨询你一个调往来款重分类的问题,就是当应收账款贷方有余额的时候,我是直接调财务报表的往来款重分类还是做一笔分录,把应收账款的贷方余额做到预收账款里面去啊

2023-03-01 12:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-01 12:12

不用做分录呀 直接资产负债表上应收账款的贷方余额做到预收账款里面

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快账用户4160 追问 2023-03-01 12:12

需要再写一个分录吗

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快账用户4160 追问 2023-03-01 12:15

老师的意思是只要调表不要调账是吗

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齐红老师 解答 2023-03-01 12:16

同学你好 对的 不用写分录

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快账用户4160 追问 2023-03-01 12:17

但是我用的软件财务报表没有自己重分类

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齐红老师 解答 2023-03-01 12:22

同学你好 那你手动操作

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快账用户4160 追问 2023-03-01 12:24

可以直接调整分录吗

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齐红老师 解答 2023-03-01 12:27

这个不用做分录调整呀 没必要

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快账用户4160 追问 2023-03-01 12:48

但是我财务软件财务报表不是自动重分类

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齐红老师 解答 2023-03-01 12:52

同学你好 你找售后给你设置

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快账用户4160 追问 2023-03-01 12:54

那我如果重分类这个分录,这样做是可以的吗

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齐红老师 解答 2023-03-01 13:02

重分类不用做分录 一个单位只用一个往来科目

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快账用户4160 追问 2023-03-01 13:05

但是现在用了很多往来科目,那应该怎么处理呢,用一个往来也是有借方贷方余额的啊

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齐红老师 解答 2023-03-01 13:10

只要不是负数就可以了哦

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快账用户4160 追问 2023-03-01 13:13

什么意思,应收账款贷方不是就是负数吗

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齐红老师 解答 2023-03-01 13:20

贷方余额就不可以 要重分类的

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快账用户4160 追问 2023-03-01 13:40

那老师一般6个往来科目会用那几个呢

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齐红老师 解答 2023-03-01 13:42

同学你好 这个都可以用 看你们自己 选择

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快账用户4160 追问 2023-03-01 14:05

老师一般用哪几个往来科目啊

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齐红老师 解答 2023-03-01 14:06

同学你好 应收应付其他应收款其他应付

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直接财务报表重分类就可以 不用做分录
2023-03-01
你好; 1. 你可以 直接做分录调整; 2. 或者是不调整分录。  直接报表重分类即可   
2023-03-01
你好;  是的; 应收账款贷方转 到预收账款贷方去   
2023-03-01
不用做分录呀 直接资产负债表上应收账款的贷方余额做到预收账款里面
2023-03-01
你好;    你可以月末   调整分录 ;然后出报表;     
2023-03-01
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