你好,费用化支出需要转到管理费用里

请教老师,公司做医学检验检测的(取得收入时收取技术咨询服务费),现收到财政局给的科技研发项目经费,收到时借银行存款,贷专项应付款;购买材料借原材料贷银行存款;【领用时借主营业务成本贷原材料;因为现在没有产生收入,所以月末是借研发支出,贷主营业务成本,同时结转管理费用-研发费用,贷研发支出-费用化支出;还是直接在领用时借研发支出-费用化,贷原材料呢,然后月末再结转到管理费用?】支付费用借研发支出贷银行存款,月末结转管理费用;那么专项应付款科目什么时候结转,发生当期转还是年末或结题时一次性转
研发阶段,如果本月已入账借:研发支出-xx项目-料工费10万、贷:银行存款。月末需要结转到管理费用-研发费用吗?
我这边研发费用入的是成本下,月底结转到管理费用-研发支出科目下,帮我看下我研发费用科目内部结转分录对不对? 1.最开始 借 研发费用-其他-办公费 200 贷 银行存款 200 结转 借 管理费用-研发支出 200 贷 研发费用-其他-办公费 200 2.研发科目内部结转 分录1 借 研发费用-直接投入 200 借 研发费用-其他-办公费 -200 分录2 贷 管理费用-研发支出 -200 贷 研发费用-直接投入 200 贷 研发费用-其他-办公费 -200 借 管理费用-研发支出 -200
请问,公司这个月研发的费用做账处理,借研发支出 贷银行存款 ,月末要把研发支出结转到管理费用研发费用么
老师,关于研发支出做账,计提借:研发支出-费用化支出-工资/劳务费-研发项目名称 贷:应付职工薪酬 月末结转:借:管理费用-研究费用-工资/劳务费 贷:研发支出-费用化支出-工资-研发项目名 这样就好了吗
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
也就是月末我都要做一笔借:管理费用-研发费-xx项目10万,贷:研发支出-xx项目-料工费10万是吗?
固定资产入研发费用要如何做分录
你固定资产应该计提折旧 借研发支出-费用化支出 贷累计折旧
好的,谢谢
不客气祝您学习愉快!