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你好老师,我想问一下,2021年12月,我有一笔1万的增值税没有计提附加税,现在我们都报表上报了,我做在222年1月可以吗

2022-01-08 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 14:43

可以的,用以前年度损益调整来做。

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快账用户4046 追问 2022-01-08 14:43

怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-01-08 14:44

借以前年度损益调整,贷应交税费,借应交税费贷银行放款。

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快账用户4046 追问 2022-01-08 14:44

这个会影响什么?

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快账用户4046 追问 2022-01-08 14:45

那就不要进营业税金及附加就行呗,那这个在申报企业所得税时有什么影响

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齐红老师 解答 2022-01-08 14:46

他抵扣的事儿,一年的所得税。

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快账用户4046 追问 2022-01-08 14:49

比如我报2021年的企业所得税时,要看这个科目吗

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齐红老师 解答 2022-01-08 14:52

你好,对的是的,这个在汇算清缴的时候,在纳税调整明细表扣除项目,填写税收金额。

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可以的,用以前年度损益调整来做。
2022-01-08
你好;   补计提分录即可。 农民工是你们做的工资薪金申报吗   
2022-02-17
您好 在这个月做补提可以的
2021-06-02
同学你好!申报过   对应的    就会取得的哦      除非员工选择专项扣除汇算清缴计算     不让单位知道的
2022-01-18
同学你好,要是利息收入金额不大的话,在当期做上就可以了
2022-01-13
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