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通过二手市场卖了一辆货车价款10000元,由原按照简易办法依照3%的征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。是10000/(1+3%)*0.005吗?

2022-01-08 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 16:01

你好,你不是做二手车买卖的公司,不能那么算的. 如果你的车之前没有抵扣过进项,就是10000/(1%2B3%)*2%算增值税, 如果抵扣过进项按按10000/(1%2B13%)*13%算增值税

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快账用户2212 追问 2022-01-08 16:08

我们是运输公司,这个减免的税额是填到报表的哪个地方?如果填到增值税减免的表中,就提示应该等于主表第23栏本期应纳税额减征额 12月份销项减进项,应纳税额是0,提示

我们是运输公司,这个减免的税额是填到报表的哪个地方?如果填到增值税减免的表中,就提示应该等于主表第23栏本期应纳税额减征额
12月份销项减进项,应纳税额是0,提示
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齐红老师 解答 2022-01-08 16:15

你要填增值税减免税申报明细表

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快账用户2212 追问 2022-01-08 16:20

老师,我打开的这个表就是减免税申报表明细,只要填上本期实际抵减税额就提示应等于主表第23栏本期应纳税减征额0+0

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快账用户2212 追问 2022-01-08 16:21

把这个本期实际抵减税额填0就不提示,是不是因为本月销项-进项税额=0,没法抵减

把这个本期实际抵减税额填0就不提示,是不是因为本月销项-进项税额=0,没法抵减
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齐红老师 解答 2022-01-08 16:22

你好,你的是抵减1%/你把1%算的抵减额填上去,然后附表一第11项,3%那里填销售额

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快账用户2212 追问 2022-01-08 16:49

嗯嗯,老师,卖了10000元(含税),10000/(1+3%)*2%这是需要交的增值税,然后97.08元是减免税额对吗?这个97.08元是填在增值税减免税额中对吗?

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齐红老师 解答 2022-01-08 16:53

你好,是的,前面销售额是10000/1.03

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快账用户2212 追问 2022-01-08 17:06

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-08 17:08

你好,不客气,祝你工作愉快

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快账用户2212 追问 2022-01-09 10:25

你好,老师,我按你说的填上之后,显示对比不通过呢

你好,老师,我按你说的填上之后,显示对比不通过呢
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齐红老师 解答 2022-01-09 11:08

你看看不通过的原因是什么

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你好,你不是做二手车买卖的公司,不能那么算的. 如果你的车之前没有抵扣过进项,就是10000/(1%2B3%)*2%算增值税, 如果抵扣过进项按按10000/(1%2B13%)*13%算增值税
2022-01-08
从事二手车经销业务的纳税人直接就是100/(1%2B0.5%)*0.5%
2022-10-18
你好,卖了103515是含税金额吗?如果是含税的那应交增值税=103515/(1%2B0.5%)*0.5%,如果是不含税的103515*0.5%
2021-09-02
你好; 二手车经销商的话; 是的   
2022-07-28
您好同学,这是说从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,增值税税率按0.5%计算
2023-11-03
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