您好,差额计税能进行进项抵扣

老师你好,请问一下劳务派遣公司采用差额计税,能不能进行进行抵扣(一般纳税人)
老师你好,请问一下我单位是一般纳税人劳务派遣公司,采用差额计税和开票,能不能进行进项抵扣?
老师,请问一般纳税人劳务派遣公司的销项税额能用进项票抵扣吗
老师您好,请问一下,一般纳税人劳务派遣公司开差额征收发票可以抵扣进项吗?
老师好,请问我公司是一般纳税人,1,开具劳务派遣差额征税发票取得的进项是不是不能抵扣? 2,如果开具全额发票是不是取得的进项就能抵扣?如果可以抵扣,请问对于进项有哪些要求?
我们是酒店行业!2025年过年发放的免费房劵给员工67张,员工住宿是0元住宿,请问我们需要交67张价值21440的税吗?我们做的借主营业务成本,管理费用,贷福利费,借福利费,贷,应付账款房劵,借,应付账款房费,贷销项,主营业务收入。对吗?我们需要交税吗
老师,请问一下,一般纳税人,我们从供应商那里购进商品,发票已经认证抵扣了,然后这笔款我们不弄付款了。账务怎么处理呀
老师我在12月底计提了印花税,借:税金及附加-印花税贷:应交税费-应交印花税。也做了结转本期损益,借:本年利润,贷:税金及附加-印花税,金额都是一致的,但是过账后资产负债表不平,没做计提之前是平的,这是什么原因?
老师之前法人借款公司的钱,现在还款了,分录要怎么记 谢谢
私人以小规模纳税人的名义对公转账付款购买一台价值5万元的无人机,开有普通发票,无人由私人使用,小规模纳税人要做账务处理吗
老师,2025年12月开的成本发票,我可以等2026年1月再入账吗
老师 税务稽查补了2024年的收入,用的是利润分配-未分配利润,应交增值税 现在这个增值税怎么平账 因为没有涉及主营业务收入
老师 您好 请问 8月一笔销售订单 12月发生销售退回做了红字发票,在入账的时候除了要冲减收入 是不是还要冲减成本?想确认下分录是怎么写完整
郭老师接活郭老师,做工程服务的,开票给对方公司,开的是材料,钢材,是开几个点
2025年一月份三个股东存入账户备注了股东投资款,总计:56000,申报营业账簿时按总金额来申报就可以吗?还有股东存入的投资款要缴纳个税,需要申报个税吗?
如果劳务派遣公司取得进项发票,可以进行认证抵扣税款的?
您好,差额计税是不能进行进项抵扣的,开票已经抵减差额了,修正一下
好的,谢谢老师,有相关文件吗?
《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)附件2第一条第(三)项第8小项规定:“试点纳税人提供旅游服务,可以选择以取得的全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。” 《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)附件2第一条第(三)项第11小项规定:“试点纳税人按照上述4-10款的规定从全部价款和价外费用中扣除的价款,应当取得符合法律、行政法规和国家税务总局规定的有效凭证。否则,不得扣除。……纳税人取得的上述凭证属于增值税扣税凭证的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。” 由此,可以看出,旅游服务的差额征税,只是在计算销售额时扣除了部分费用,仍然适用一般计税方法,除了扣除的差额部分不得抵扣进项税,其他的进项税额仍然可以抵扣。
一句话,属差额成本范围的不能抵,不属差额范围费用的可以抵
不好意思老师,我没有听太懂,如果我公司开具其他项目发票,取得的进项是可以进项抵扣的,如果开具差额发票并进行差额计税,只有人员工资,社保,住房公积金可以进项扣除是这个意思吗?
公司给员工缴纳的人身意外保险可以进项差额部分扣除吗?
如果开具差额发票并进行差额计税,人员工资,社保,住房公积金属差额成本不可以进项扣除,但办公费水电是可以抵扣的
意思就是只要不属于可扣除成本类取得的其他增值税专用发票,是可以进行进行抵扣的是吗?
答案是肯定的,您理解的完全正确
好的,谢谢老师
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