预付款 借:预付账款 贷:银行存款

老师,今天厂子买了机械设备,付款16万,对方开发票开了16.8万,会计分录我可不可以这样做呢?借 固定资产 应交税费 贷 银行存款16万,库存现金0.8万呢?
老师好,工厂买了一台机器设备付订金3万,借固定资产贷银行存款哈
生产企业,工厂购入空调,有几台是研发部门使用的,还有几台是工厂使用的,本月记账计入固定资产,借:固定资产—研发设备—空调 借:固定资产—生产设备—空调(这里空调用于工厂,不知道是不是计入生产设备?请老师指导) 贷:银行存款
老师你好,我们买了机器设备,5月买的,7月才开票,我做的是借:应付账款,贷:银行存款。做固定资产的话,他开的是普票,还是借:固定资产 应交税费—进项税额,贷:应付账款 。这样的嘛?
1.2019年12月1日,以银行存款50000元偿还银行短期借款。借:短期借款,贷;银行存款2.2019年12月3日,收到投资者投入机器设备一套,价值10万元。借;固定资产,贷:实收资本3.收回某单位前欠货款20000元,存入银行。借;银行存款,贷:应收账款4.购入机器一台,价款100000元,其中80000元以银行存款支付,余下20000元,暂欠借;固定资产,贷:银行存款,应付账款5.企业收到某投资人以银行存款60000元,机器设备40000元,对企业进行投资。借:银行存款,固定资产,贷:实收资本
老师建筑业,简易计税是个啥情况
请问下报销单报销人员写的8500,发现差旅补贴多写了150,可以报销单不重写,直接按8350报吗?
老师好!一个朋友说公账的钱走应收应付款,挂账到外账上面,就不用管它了,钱就可以转出来用,这样操作有风险吗?
你好,请问公司接到社保局电话说,员工报个税怎么没有交社保,是什么情况? 实际是老板提供的一些人员的做的工资表 这种情况要怎么处理呢?
我们有个公司差一百万的进项发票,因为老板给人过单,都是私下转款,没进项票回来 这种我们能怎么办
老师你好,单位承接项目前期的咨询费或者一些科研费用可以计入固定资产的原值吗
老师您好,请问个体工商户可以变成法人吗
老师自然人扣缴端怎么修改密码呢?
有没有一种办法,可以把账上的进项明细和电子税务局导出的未勾选明细一一匹配上?
现在这种经济形势下,什么样子的公司算的上比较好
那付了余款之后呢,还要再写一笔吗
是的,付余款的时候取得发票 借:固定资产 贷:预付账款 银行存款
后付余款7万,前面订金3万,那就是借固定资产10万,贷预付账款3万,银行存款7万
是的,就是那个意思哈