你好,普通发票直接借固定资产,贷应付账款就可以了。

老师,购入固定资产时,做了借:固定资产1000,进项税130,贷应付账款-A 1130,付款时,借:应付账款-A 1130,贷:银行存款1130这机器不是我们的帮代买的,开发票开我们公司的,进项税我们来抵扣,跨月了我要做冲上月做的,应付账款-A 红字1130,贷:银行存款红字1130,应付账款-B公司蓝字1130,贷:银行存款蓝字1130,借固定资产清:1000,借固定资产1000,后面借:?(这里我要记什么营业外支出吗)贷:固定资产清理,发现我的B公司平不了账,不知道哪步有问题?
老师你好,我们买了机器设备,5月买的,7月才开票,我做的是借:应付账款,贷:银行存款。做固定资产的话,他开的是普票,还是借:固定资产 应交税费—进项税额,贷:应付账款 。这样的嘛?
老师,我这种发票做固定资产可以吗 我方向对方购买的缝纫机,我是借固定资产-电脑 应交税费-进项税额 贷应付账款-这个公司的,是这样做的吗
老师你好,我们买了机器设备,是6月份买的,但是我们是分开两次付款的,第二次付款在次月了,我第一次付款的时候是借:应付账款-3500 贷:银行存款。但是发票6月就已经到了,我是不是应该入固定资产呢?就是借:固定资产,应交税费,贷:应付账款。到次月的时候,就是借:应付账款,贷:银行存款,剩下的那3500
固定资产计提折旧,老师我们是4月买入机器设备了,4月付款的时候我做的是借:应付账款,贷:银行存款。然后4月收到了发票,我没冲应付账款,我在6月冲了做的是借:固定资产,应交税费,贷:应付账款。那我就是6月才入账的?7月开始计提折旧吗?
老师您好,麻烦问下,5月时公司卖了一辆二手车,申报增值税时提示有二手车交易,所以报了无票收入,账上做了固定资产清理,当时利润表的收入与增值税申报表的收入不一致,这个应该怎么处理
老师好,股东打投资款超过了他的注册资本的份额,怎么记账
老师我们在深圳注册了一家公司社保UK能在网上申请购买不去现场吗具体怎么操作
电子税务局新增加了“长期资产发票关联确认表”多少金额的固定资产才要填这项?
老师,成本如果开不了发票,这个金额是低于1000的,可以打收据吗?收据上需要注明什么?
老师,请问什么业务记入预计负债科目
A股东占股25%,应缴125万,实缴125万。现在A股东将5%转给B股东,即B股东应缴25万。那A股东在账里实际就是多缴了25万,私下B已经将这个25万还给了A.那账务里,我是否要将A的25万转到B名下。借:实收资本--B 25万,贷:实收资本--A 25万?
资产负债表的应交税费60000,税务系统50000,这个我账套里的进项少做还是多做了
请问老师客人多付款到公账的款,不能做原路退回,这边填了付款单,怎么核算费用
学校的拓展活动费,怎么做账啊