你好,普通发票直接借固定资产,贷应付账款就可以了。

老师请问公司购买固定资产(挖机),每月还款借长期应付款,贷银行存款。 收到发票后,借:固定资产负数,贷长期应付款负数,借固定资产,借应交税费—应交增值税进项税额,贷长期应付款,这样分录做下来,长期应付款的金额比之前大是什么原因,这个分录对吗
老师,购入固定资产时,做了借:固定资产1000,进项税130,贷应付账款-A 1130,付款时,借:应付账款-A 1130,贷:银行存款1130这机器不是我们的帮代买的,开发票开我们公司的,进项税我们来抵扣,跨月了我要做冲上月做的,应付账款-A 红字1130,贷:银行存款红字1130,应付账款-B公司蓝字1130,贷:银行存款蓝字1130,借固定资产清:1000,借固定资产1000,后面借:?(这里我要记什么营业外支出吗)贷:固定资产清理,发现我的B公司平不了账,不知道哪步有问题?
老师你好,我们买了机器设备,5月买的,7月才开票,我做的是借:应付账款,贷:银行存款。做固定资产的话,他开的是普票,还是借:固定资产 应交税费—进项税额,贷:应付账款 。这样的嘛?
老师你好,我们买了机器设备,是6月份买的,但是我们是分开两次付款的,第二次付款在次月了,我第一次付款的时候是借:应付账款-3500 贷:银行存款。但是发票6月就已经到了,我是不是应该入固定资产呢?就是借:固定资产,应交税费,贷:应付账款。到次月的时候,就是借:应付账款,贷:银行存款,剩下的那3500
固定资产计提折旧,老师我们是4月买入机器设备了,4月付款的时候我做的是借:应付账款,贷:银行存款。然后4月收到了发票,我没冲应付账款,我在6月冲了做的是借:固定资产,应交税费,贷:应付账款。那我就是6月才入账的?7月开始计提折旧吗?
老师小规模销项税要交吗
老师,小规模有普票也有专票那要交税吗
老师,会计继续教育没有选公需科目怎么办?需要补吗?
老师好!我们东莞那边公司现在没什么业务,因为之前和朋友挂靠,现在在深圳注册了公司,业务全部转到深圳,进项票也开到深圳来了,东莞那边公账的钱有什么办法可以转到老板私人账户?如果没有发票抵扣一直挂老板往来款会有风险吗?
老师您好 年终奖的个税怎么算?
个体工商户注销税务登记了,可以自己通过电子税务局恢复税务登记补申报吗
个体工商户拿着税务局开具的清税证明到市场监督管理局,是马上就可以注销吗?还是需要间隔多长时间之后,或者是有什么其他步骤之后,才能注销执照啊
老师,出口退税中的,出口收汇采集一定要做吗?什么情况下做,还有搬完出口退税,要向税局交资料吗?要交的话什么时候交和交什么资料
银行需要在原有2024.12月资产表加上今年的数据(原2024年数据是调整的),的比如说2025.9月份资产负债表,在此基础上,通过9月利润表净利润,2025.9月资产表未分配利润设为X,X一原24.12月表期末数=9月利润,推导出末分配利润,算出现在资产数,然后调整9月资产表左边资产数据呢,可以,根据科目余额表分析填列资产负债表?
请教一下各位大佬,一个公司是工贸一体的一般纳税人,也有出口,但是她的进项票不够,材料成本占总成本20-30%,其余是人工成本,人工成本占40-50%,出口没退过税,像这种情况应该怎么缴税,或者怎么筹划