同学您好, 借:应付账款 贷:银行存款 其他收入 借:事业支出 贷:资金结存-货币资金 其他预算收入
事业单位被减免部工程款该怎么进行账户处理
上级部门拨付给下属单位工程项目款的会计处理及拨付工程款的上级部门如何进行会计处理?预算项目库是在主管部门做的,主管部门将项目资金直接拨至下属单位基本账户,然后由下属单位按合同按进度凭施工单位发票再支付
事业单位,对一处产权不属于本单位的文物进行修缮,修缮工程外包给建筑公司,根据合同支付工程款10万,请问账务如何处理
我们是事业单位 调整去年的账务处理 去年做的单位管理费用 应该做在建工程 我怎么调整
事业单位会计,这样子这个应收账款就核减掉了么?后续还需要对坏账准备进行处理么?
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过