同学您好, 1、借:工程物资 800000 应交增值税—应交税金(进项税额) 128000 贷:零余额账户用款额度 928000 借:事业支出 928000 贷:资金结存—零余额账户用款额度 928000 2、借:在建工程 5400000 固定资产累计折旧 2600000 贷:固定资产 8000000 3、借:其他费用 400000 贷:在建工程 400000 剩下的题目在下条信息,请稍等

单位发生下列工程物资和在建工程业务:(1)某事业单位购人实验用房扩建工程用材料一批,价款800000元,增值税税额128000元,增值税经认证当期准予抵扣,全部价税款用财政授权支付方式结算。2)扩建的实验用房屋原值8000000元,已计提折旧2600000元。3)扩建过程中拆除房屋部分账面价值400000元。4)扩建工程领用工程材料700000元。5)以财政授权支付方式支付改建扩建工程款3000000元。(7)实验用房屋扩建汇程完工验收,结转完工工程成本根据以上经济业务编制政府财务会计分录。
单位发生下列工程物资和在建工程业务:(1)某事业单位购人实验用房扩建工程用材料一批,价款800000元,增值税税额128000元,增值税经认证当期准予抵扣,全部价税款用财政授权支付方式结算。2)扩建的实验用房屋原值8000000元,已计提折旧2600000元。3)扩建过程中拆除房屋部分账面价值400000元。4)扩建工程领用工程材料700000元。5)以财政授权支付方式支付改建扩建工程款3000000元。(7)实验用房屋扩建汇程完工验收,结转完工工程成本根据以上经济业务编制政府财务会计分录。
[目的]练习自行建造固定资产的核算。[资料]GZ公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司以自营方式建造一座厂房,发生如下经济业务:1.购入工程专用设备一套,买价800000元。增值税税额104000元。款项用银行存款支付,设备已验收入库。2.购入工程用材料一批,买价600000元,增值税税额78000元,含税运费2000元(增值税税率为9%),款项用银行存款支付,材料已验收入库。3.领用全部工程专用设备和工程用材料。4.工程领用生产用原材4000元。5.发生应付安装工人工资250000元。6.工程完工验收合格并交付使用[要求]根据以上经济业务资料,编制相关的会计分录。
4、某企业自建生产线一台,发生下列费用(1)以银行存款购入为工程准备的各种物资500000元,支付的增值税额为65000元。(2)上述工程物资全部投入工程建设(3)领用本企业生产的水泥一批,实际成本为80000元,市场公允价为100000元领用生产用原材料一批,成本为10000元,市场公允价为11000元(4)计提工程人员应付工资100000元,以银行存款支付建设过程中的其他费用30000元。(5)工程完工并达到预定可使用状态要求:根据上述业务编制相关会计分录。
一、目的:练习行政事业单位公共基础设施的核算。 二、资料:某行政单位20×4年发生如下经济业务: (1)新建一项公共基础设施,向施工企业预付工程价款200000元,款项通过财政直接支付方式支付。 (2)发生构成待摊投资的相关费用35000元,款项通过财政授权支付方式支付。 (3)根据建筑安装工程价款结算账单与施工企业结算工程价款总计500 000元,扣除预付工程价款200 000元后,差额300 000元(500000-200 000)通过财政直接支付方式向施工企业支付。 (4)公共基础设施建造完成并交付使用,在建工程的成本为535000元(500 000+35 000)。 (5)发生一项公共基础设施的日常维修支出26 000元,款项通过财政直接支付方式支付。 三、要求:根据以上经济业务,为该行政单位编制有关的会计分录。
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
老师您好,请问公司一次给我发离职补偿25万,我现在还在其他公司上班,年底个税会不会很高呢
我司生产公司,想问一下变动费用,公式收入一变动(制造费用)一边际贡献一固定(制造费用)=总金额-(三费)变动一(三费)固定。整体是这个思路吗?
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
老师请问自己是小规模,我这边如何做账,我新手小白啥也不会,您们那个录播课我实在看不太懂,怎么办
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
由第1题可知,增值税税率=128000/800000=16% 4、借:在建工程 812000 贷:工程物资 700000 应交增值税—应交税金(进项税额转出) 112000 (700000*16%) 5、借:在建工程 3000000 贷:零余额账户用款额度 3000000 借:事业支出 3000000 贷:资金结存—零余额账户用款额度 3000000 7、借:固定资产 8812000 贷:在建工程 8812000 (5400000-400000%2B812000%2B3000000)