没问题的呀,设计员的工资本身就是属于成本。
老师设计公司,设计员的工资, 可以放成本里面吗:借 主要业务成本-工资,贷:应付职工薪酬-职工工资,, 发放工资:借 应付职工薪酬-职工工资,贷;社保公积金个税 +银行。 工资放成本 有什么影响吗,年底要做处理吗
老师,我们是设计公司。这个月计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资,贷:劳务成本。这么做对吗
老师 请问 有社保 有公积金 个税的 计提工资和发放工资的会计分录 可以这样计提和发放 计提:借 管理费用/职工薪酬10000 贷 应付职工薪酬 10000 借应付职工薪酬814.6 贷其他应付款/社保684.6 贷其他应付款/公积金130 发放:借应付职工薪酬 9185.4 贷银行存款9185.4
老师好,汽修厂维修工的工资作为主营业务成本的会计分录是 计提:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬–工资 发放:借:应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 吗?
老师你好 工资计提借:管理费用-应付职工薪酬 工程施工-应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样做的账,结转后的利润表里的成本里面包含工资吗
老师,公司开报废汽车普票怎么做账
老师,公司车卖出给个人,有二手销售统一发票和公司开的普票,金额一致,公司做账需要给二手销售统一发票做进去吗
当二手房东,转租厂房给其他公司,厂房租赁发票计入什么科目
老师科技型中小企业收到5000 怎么记凭证 小企业 连年亏损。直接用这个钱缴纳社保了 需要单独记凭证吗 公司账上基本没有钱
公司付了几笔交通费报销款,其中一笔因卡号填错网银自动退回了,我把这几笔加总做一笔账里可以吗
老师:0申报企业所得税要怎么填?
老师,21-23年没有账套,24年重新建账数据为零,但现在补了21年-23年缴增值税和个人所得税,怎么入账呢?
老师,a公司购买汽车从A公司购买,首付3万,第二个月车贷从另外一家b公司付款,这个要怎么入账
老师,您好~我想咨询一下我们公司是货运代理行业,我们收到的进项发票是普票,然后客户要求开专票,这样我们可以给客户开专票吗?谢谢老师~
股东投资转重复,需退回,退回后产生退款手续费,这样整体怎么写会计分录
好的 这个分录,有需要修改的地方吗。
没有了,这里的处理没问题的。
好的谢谢~
不客气,祝你工作愉快。