没问题的呀,设计员的工资本身就是属于成本。

老师设计公司,设计员的工资, 可以放成本里面吗:借 主要业务成本-工资,贷:应付职工薪酬-职工工资,, 发放工资:借 应付职工薪酬-职工工资,贷;社保公积金个税 +银行。 工资放成本 有什么影响吗,年底要做处理吗
老师,我们是设计公司。这个月计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资,贷:劳务成本。这么做对吗
老师 请问 有社保 有公积金 个税的 计提工资和发放工资的会计分录 可以这样计提和发放 计提:借 管理费用/职工薪酬10000 贷 应付职工薪酬 10000 借应付职工薪酬814.6 贷其他应付款/社保684.6 贷其他应付款/公积金130 发放:借应付职工薪酬 9185.4 贷银行存款9185.4
老师好,汽修厂维修工的工资作为主营业务成本的会计分录是 计提:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬–工资 发放:借:应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 吗?
老师你好 工资计提借:管理费用-应付职工薪酬 工程施工-应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样做的账,结转后的利润表里的成本里面包含工资吗
结算资料里面体现了运费,但是开票的时候能把运费增加到产品的单价里面吗?
老师:一家科研单位,付了云计算办公首付款,没有发票的,借:预付款合适吗
老师,12月25日发的11月工资,那1月是不是申报11月的工资
老师 小规模能开3个点吗?有没有什么影响?
甲公司与乙房产评估公司签合同,合同中没有约定分公司付款,现在分公司开发票,款可以付给分公司吗?
发票风险等级二级的原因是什么,需要怎么处理?
公司从小贩子那里收购蔬菜,对方无法提供发票,我们这边直接从公户转可以吗?报税的时候没有进项票怎么办?
乙方收到甲方给的含9个点运输费188925元,现在乙方要交多少税给税务局,乙方是一般纳税人,乙方没有进项票
老师好,建筑公司去年甲方代发工资的时候,建筑公司做账是借:工程施工-劳务费贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 实际挂靠方提供了劳务费发票,现在要怎么更正去年的账呢
老师您好,税务局是根据哪些数据来判断我需要缴纳房产税的基数
好的 这个分录,有需要修改的地方吗。
没有了,这里的处理没问题的。
好的谢谢~
不客气,祝你工作愉快。