同学 你好 请问你们成本是按什么方式结转的
上个月和前几个发生退回的商品红冲,成本和库存怎么结转!科目是什么?销售退回结转的销售成本是当月的成本还是销售发生月的成本?
您好老师,跨月红冲收入。那么结转成本按当月还是按销售发生月的成本
工业企业,出品的产成品几个月退货了,这库存成本怎么结转,按照退货当月销售减退的还是?
请问商品退货成本怎么结转,按照退货当月成本还是按照当然销售当月的成本结转
前期发票未回,暂估商品入账,结转销售成本,后期发票回来,回来的发票入账,红冲前期暂估商品入账的部分,结转销售成本这块是否要红冲,重新结转销售成本?
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
移动加权平均法
退回的按你原来销售结转成本时的单价计算退回成本
分录就做一个和原销售时对冲的分录即可
销售是10月份销售的,11月份也销售和入库了这个产品,那么按10月份发出时结转的销售成本时做分录,借:库存商品(10月份结转成本)贷:主营业务成本:(10月份结转成本)是吗?那么11月份和12月份都生产和销售了这个产品!也就不用管了是吧
同学 是这样子的哦
还有就是那销售是11月份,12月份红冲,12份红冲100方,12月份销售300方,生产 500方,那么结转销售成本能不能直接按本月销售成本合计数200方结转就行!
你们冲红的产品是又做了入库是吗
如果是这样的话 你可以合并一起结转
有的是这种情况,有的是10月份销售,12份红冲,12月份又没有卖这个产品,成本怎么结转?,只有红冲的,也没有说像别的产品,本月红冲之后本月还又销售了这个产品,能用红冲和销售合计数结转销售成本,现在就是不确定
现为你这个成本是移动加权的 所以说 最好是做一个一进一出的账比较好 因为如果还有结存的话 这样你们的移动加权成本可能就不会那么准确
我建议还是退回来的时候做一笔退回入库 销售的时候再做一笔结转成本 可能是麻烦一点 但这样的加权平均值就会准确一点
好的,如果说这个产品是本月有销售还有退回,那么就用冲减合计数结转成本,如果本月没有销售,没有生产入库,只有红冲入库了的话,那结转销售成本就用销售那个月份的成本入库结转销售成本可以吗?
嗯嗯 可以的哦 同学
那要是不管这么多,也不管他是几月销售的产品,几个红冲的,可以不可以就按当月红冲那个月的月底成本结转销售成本呢?谢谢
同学 你也可以这样子操作 只是几个月过去了 这个产品的加权成本肯定是有一点点差异的 如果你们可以忽略这个差异的话
好的,就看税务局同意不同意了,要是这样结转的话,就是说销售当月的结转成本高,如果这样在红冲当月按红冲当月结转成本低,就是说这样可能多结转销售成本,税务局愿意不,但是误差不大
其实这只是个时间差异 最终还是一样的