借:银行存款 贷:预收账款

老师,请问我们物流公司现在出售了一辆运输车,对方先打款给我们,发票还没开,那我们现在会计分录怎么做呢?
老师你好,我们开了一家运输公司,目前公司还没有车,我们在外面叫的车,现在给对方付这个运费(司机加车),这个对方没办法给我提供发票,我这个账该怎么做?
我们是物流公司,现在卖出车辆给另外一个物流公司,开的二手车发票购买方拿了,我们卖方没有发票,那我司怎么入账呢?
老师,公司采购了一批货物,采购款已经打给对方,货物已经入库,但对方没给我们开票呢。现在货物也销售出去了,我们已开了销售发票。那我怎么结转成本呢?
老师,你好,我们是一家物流公司,然后现在另外一家物流公司一辆车过户到我们公司名下,开了专票给我们,我们实际上是不需要支付这个发票金额给他们的,因为这个车只是挂靠在我们公司,为了办运输许可证,那现在我要怎么入账呢
那我们用的财务软件上没有预收账款科目,是不是直接计入应收账款就行了?
可以的,可以使用应收账款就行
那我们现在就只需要做这笔分录吗?需不需要做固定资产清理?需不需要缴税呢?
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借:固定资产清理 贷:营业外收入/支出