你好,你做无票收入就可以的,用银行回单来做。

老师,我们是卖车公司,从供应商那边分别付款买车的业务处理怎么做,需要体现保险吗?我们挂靠在一家物流公司卖车,对方把发票开给三方了,我这边内账怎么做
我们是物流公司,现在卖出车辆给另外一个物流公司,开的二手车发票购买方拿了,我们卖方没有发票,那我司怎么入账呢?
我们是物流公司,现在卖出去的车需要开发票给购买方吗?怎么开具发票呢
老师,我公司卖了辆二手车,没有开票,但是我们从发票平台发现二手车公司开了张发票,销售方是我们公司,怎么回事
我们公司买了一批二手车,我们把款付给了卖家,我们收到的车辆发票却是另外一个单位开的,这个怎么来入账,需要三方签订一个啥证明不,
老师光伏发电项目要给电网开具电费发票,税收编码和名称是哪个啊
老师,你好,给供应商开的发票,对方会计误认证导致不能退税了,现在对方让红冲重新开票,并且跨年了,怎么处理?
老师一般纳税人无票收入己申报,发生退货,申报表负数用什么做原始凭证
老师新年好啊,请教下员工工资1万,个人部分社保783.3和个人部分公积金350都是公司承担,那我这部分是计入工资总额中么?还是只加个人社保部分783.3计入工资总额中,因为代扣部分社保公积金是783.3和350老师你看我总的人力成本全是多少呢?
郭老师请问下我有一张普票按专票入的账,现在我想把这个税额转到原材料里 借应交税费-应交增值税-待认证进项税-39.5 借原材料39.5可以吗 还是借原材料39.5 贷应交税费-待认证进项税39.5 这两个用哪个好呢
老师,跨境电商销售300万,成本50万,利润总额250万,剩余利润姚建多少企业所得税,分红交多少个税呢
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
月末结转成本,是按照发票金额结转,和当月出库产品不对应,如何结转成本
你好老师,我公司2025年5月修改过注册资本,从50万变更为5万,章程写的时间是2025免12月31日实缴,但到26年1月才实缴完成,会不会面临罚款,没有在规定时间实缴
我们24年已经给客户开具发票,客户现在因为发票抽奖需要重开,抬头、型号、数量、金额都没错,可以拒绝重开吗
没经过银行的,可以用二手车发票复印件入账吗
你好,可以的,可以这么做的。
我们还需要开增值税发票给对方吗?还是按照二手车发票上的金额确定收入呢?
对方需要发票你就给他开,对方不要发票就不用开,看你们自己的要求,如果不开发票,这个就属于无票收入,在未开具发票一栏里面填写申报。
照你们实际处置价格做
不是按照二手车发票上的金额确定收入吗?实际处置价格怎么确定呢?又不通过公司公户收款的呢,车款是打到个人账户的
二手车上面的价格是真实的价格吗?很少有按照真实价格来开的。
打给个人,个人收款的出一个委托书,委托个人收款的证明,三方盖章签字,需要把这个钱还回来的。
你处置的价格不能太低,如果太低的话,税务局会要求你们补交税的。
二手车发票上的金额不是真实的,但是购买方也是按照二手车发票上的金额入账,然后折旧的呢,所以他就开高了。处置的车辆我们可以不处理吗?交税太高了,老板承受不了
不对的,他应该是按照实际支付的来做这个二手车发票,他只能是拿来过户,他不能拿来做账,他抵扣不了的。
支付出去100,发票上填写的是20,那他支付出去的和账上的也不一致啊,所以他得按照他实际支付的来做。
我司处置的车辆可以不处理吗?卖了10台车2百万,要交的销项税太高了,老板承受不起,老师有没有什么好办法节这个税呢
不可以 当时买来的时候也是抵扣了,你抵扣的时候怎么不说少缴税
那我们没有发票,可以按照合同价确认收入吗?但合同价没注明不含税,那就以含税算?
可以的,可以这么做的,你收到了多少钱这个就是含税的。
好的,那是过户的那个月做固定资产清理是吗?申报的话怎么填呢?我们是9%的增值税率的
你好,对的,是的,如果是一三年之后买来的13%的增值税。
那个增值税申报表怎么填呢
13%销售货物一栏里面填写销售额,在未开具发票一列。
好的,自己公司本月有的进项税也可以抵扣这部分的车销项税吧?
对的,是的,可以抵扣的。