你好,这种不可以的,需要按照明细来转,你看下你其中的一个有余额,是不是另一个出现了负数。
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在记流水账的时候如果有员工提前预支工资后面发工资的时候直接少发预支了的工资这个时候流水账该怎么记
老师,一般纳税企业,取得专票需要加13的税点,取得普票不需要加税点,哪个合适
老师好、电子税务局生成普票的总金额、销项税额全部取值小数点后两位、账上取值小数点后一位、造成账上的金额比电子税务局上的金额多0.01、这个0.01差额怎么冲减呀?辛苦老师教一下、谢谢
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请问个体户核定征收非查账没有进项能开销项吗
我看到账面上就做了一笔借:本年利润_转利润分配 贷:利润分配_未分配利润,他没有按这上面明细科目一笔一笔转入到本年利润_转利润分享明细中
你好,你得所有的明细都得没有余额。
我看到前两年都是这么转的啊,那我现在要反年结,一年一年的转吗?
你好,不用的,直接在这个月修改。
哦,就是我在本期末直接把前面年份没有结转的明细科目,一笔分录把它结转到本年利润-转利润分配中就可以是吗?
之前的分录不变,金额是负数,红冲了,然后再重新结转。