你好,有盈利的,你们可以分红的,可以在一月份分红,或者是12月底,这个看你们单位自己。
年末结转本年利润到未分配利润后,再提取盈余公积吗?提完盈余公积再结转到利润分配未分配利润借方后,还需要再结转损益吗?
年底本年利润转入未分配利润后,必须分红后提取法定盈余公积和任意盈余公积吗?可不可以只做本年利润转入未未配利润?
12月底,结转完本年利润,未分配利润,提取了法定盈余公积后,就算是做完全套账了吗?还要做什么吗?
年末从未分配利润中提取盈余公积怎么做账,提取完了未分配利润数是要扣除盈余公积吗?
老师,我去年做的计提盈余公积是这么做的:借:利润分配-未分配利润。贷:盈余公积:法定盈余公积。是不是做错了?是不是应该先借:借:利润分配:提取法定盈余公积,贷:盈余公积:法定盈余公司。然后再结转盈余公积:借利润分配:未分配利润,贷:利润分配-提取法定盈余公积。谢谢老师
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢