你好,你们一般都是需要代扣代缴个税的。
我公司食堂给外面个人承担,现在付款需要对方去开发票,请问我们公司还需要将对方个税代扣代缴吗,税率是多少
老师,请问对方公司给我们开劳务发票,我们这边需要在个税中代扣代缴吗,还是对方公司操作
老师,对方个人打算去税局代开劳务费发票,那我们公司作为收票方还要在帮他代扣代缴劳务报酬吗?代开的话他直接需要交给国税什么税,我们公司作为收票方需要交税吗?
老师,如果我们公司收到对方给开的劳务发票,那我公司是否可以依据发票办款,还需要在代扣代缴劳务费嘛?
我们这边接收了个人劳务服务,个人也给我们开了劳务的发票,个人在税务局开发票的时候各种税也都交过了,像这样的业务,我们公司还需要给对方代扣代缴个税吗
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
那是我们申报还是对方公司申报?
这个是对方公司给你们开的发票对吗。
是的,对方公司开的
那你们就不需要代扣代缴个税的。
这个劳务发票是哪个公司开出来,哪个公司就代扣代缴个税吗?
对,哪个公司开票,哪个公司自己代扣就可以。
如果是个人去税局代开呢,是哪里扣个税?
如果个人代开的发票是需要你们公司代扣代缴的。
劳务的个税税率是多少?
这个劳务费的扣税税率是有档次的,最低的是20%。