你好,可以放到营业外收入里面的。

老师好,请问增值税申报系统带出的增值税金比我的账上应交增值税少了5分钱,这个5分钱要怎么处理?我们是1%小规模。
老师好,小规模申报增值税,上个季度报税系统比账上多一分钱,这个季度又比账上少一分,怎么处理?
老师,我是小规模的,增值税申报表系统带出的比我ukey导出的数据多了1分钱,有没有影响的?
老师,我们是小规模公司,开具增值税专用发票,电子税务局系统带出来的增值税160.89 实际应交增值税160.9,少交的了0.01 怎么做账务处理
老师好,我上个月应交税费未交增值税是20000,这个月实际交款比账上多1分钱,现在未交增值税变成负的1分钱,这个要怎么账务处理了
就是在今年1月用交了税金的附件做账时,借:应交增值税 0.05 贷:营业外收入 0.05,是这样吗老师?
可以的,可以这么做的。