您好,这个是的,贷方是计入营业外收入
老师,我们是财政拨款企业,购入购买固定资产: 借,其他应付款 贷,营业外收入 借,银行存款 贷,营业外收入 现在19年的计提折旧分录应该怎么做呢?
医保病人刷卡,是在当天就确认收入,借:应收账款-医保款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税,等下个月医保中心拨款给我们时,借:银行存款,贷:应收账款?还是说等医保中心拨款下来给我们后我们才确认收入,才做分录?
老师,我们公司是种植水果销售,现在收到政府补贴15万打到公户,其中10万是补贴给我公司的树苗钱,5万是补贴给村民土地补偿,这两笔分录我可以这样做吗? 借:银行存款 贷:营业外收入-政府补贴 其他应付款-村民土地补偿 借:其他应付款-村民土地补偿 贷:银行存款
老师你好,劳动就业中心拨款给公司,这应该是补贴给企业按排就业的款,我分录是借银行存款,贷营业外收入,对吗这分录
你好 老师 就是山个月收到货款 正确的分录应该是 借银行存款 贷 应收账款 结果被我填错成 借银行存款 贷 主营业务收入了 这个要整么调整
您好~咨询下:购置固定资产的专用发票,可以进项抵扣吗?
老师,注册了新公司,只办理了工商,税务还没登记,税务登记可以在电脑上操作吗,还是要去税务局办理?刚才我在电子税务局网站点了确认信息,这个还没办税务登记,先点确认开业信息有影响吗
老师,请问,10月1日开始纸质火车票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份发生的火车票,也必须开具电子票据是吗?
你好老师,承兑金额:687996.77元,贴现按6%.帮我看下贴现金额是多少?怎么算,谢谢!
朴老师,我面试有道题是这样的:公司接了工程项目后购进一个设备,合同总价是160万。在一个月4号内,前面先预付30%,10号发来设备入库和增值专票,不含税价100万元税费13万。20号开具商业汇票50万。并当月设备领用出库。这里面从头到尾涉及哪些分录?如何做分录呢? 您回答完后,我本来想接着问: 那老师,这合同金额160万是怎么来的呢?从题目可以看出来吗?我当时还是比较懵的,因为设备才100万元,税费13万元。后面就来个商业汇票结算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算进去了吗?》 但时间过了。
老师,个体工商户自己可以开户劳务发票吗
9月开的票,报费用的时候可以做账做到10月吗
请问老师,哪里可以获取最新的财政规定变化消息
个体户需要报税吗?在每个月开票不超过10万的情况下
请问企业支付给个人的劳务费,如果让他们自己去税务大厅开劳务费发票,如果劳务费金额超过800元按20%缴纳的个人所得税是否也会一起在税务大厅自己交掉,不用我们给他申报个税时再代扣代缴?