不需要进项转出的,购买方就没有认证。

老师,我们是购买方,发票没有抵扣认证,销售方如果发起红字,我们购买方做进账税额转出吗
我们是购买方有张发票我们没有抵扣。可以给销售方开红字申请表吗
老师,我们是购买方,销售方开错发票,我方已经抵扣,销售方叫我购买方开一张红字发票,然后销售方再开蓝字,有这样操作吗?我记得我购买方应该开红字信息确认表,然后销售方再开红字发票,再开蓝字发票,这样,对不
老师,如果我们是购买方并且没有进行进项抵扣,请问销售方开给我们的红字发票信息表是不是我们确认好了,然后对方做红字发票确认?
问个问题如果发票做了入账标志 但是没抵扣勾选单下个月销售方发起红字确认单要不要经过购买方确认才能红冲 纳税申报要不要做进项税额转出
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
我单位与地方高校承担军民融合项目,地方高校在收到分包合同款后直接在款项内扣除3%的增值税,决算表中实际到款金额是扣除税款后的金额。项目验收时明细表没有体现3%税款,但余额是扣除增值税后的金额。请问:1合同款是否包含增值税。2如果是合理的,如何在验收的执行明细表中体现增值税。3如果不用在验收的经费执行明细中体现增值税,怎么处理比较合理。请老师举例说明。
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
老师,试用期2个月,是要强制买社保的吗
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
谢谢,老师
不用客气,工作愉快。