你好 ; 管理费 这个是 支付的服务费的话计入主营业务成本去核算 ;
老师,我们是物业公司。那么我收取客户的物业费是先计提,借应收账款-物业费(a客户),贷收入-物业费收入,销项税。收到钱之后借银行,贷物业费冲掉。那么审计时经常让我提供收入明细。我是否应该在主营业务收入-物业费这个科目设置客户辅助。以后能直接在系统里导出。
老师好!物业公司有临时停车收费,这个收费装了一个收费系统,这个收费系统里收到的临时停车费都要通过提现,提现是直接到银行账户,例如从系统提现2000元到银行账户,分录 借:银行存款-捷顺系统 2000 贷:预收账款-捷顺收费2000,系统扣缴管理费100元,这个管理费从哪里设置科目扣缴?
老师好!物业公司有临时停车收费,这个收费装了一个收费系统,这个收费系统里收到的临时停车费都要通过提现,提现是直接到银行账户,例如从系统提现2000元到银行账户,分录 借:银行存款-捷顺系统 1900 贷:其他货币资金-捷顺收费1900,系统扣缴管理费100元,借:管理费用-其他100 贷:其他货币资金-捷顺收费100,1900元做收入会计分录怎么做?
老师,若每天都有收入,做账时凭证较多,可以把需要上税的项目在最后汇总后在总账中统一出一个凭证计算税额吗?就不如先每天做账,5月1日收到停车费100就记:借:银行存款100,贷:主营业务收入-停车位租赁收入100。5月2日收到停车费200就记:借银行存款200,贷:主营业务收入-停车位租赁收入200。然后一直每天录入收入,到最后这个月收入完了,再在总账中出一张凭证,如:5月收入停车费共300元就出,借:银行存款300,贷:主营业务成本285.71,应交税费14.29,就是不每天提税费,最后再出张凭证提税费,这样可以吗?
2020年中国银行某支行发生如下业务,请做出该支行相关的会计分录:1.该支行于11月10日收到开户单位欧亚商都提交的银行汇票及解讫通知和两联进账单来行办理入账手续。金额为50000元,经银行审查无误,办理转账。2.11月10日该支行收到开户单位甲公司的现金支票,提取现金5000元,经审核无误给予办理。3.11月5日收到异地本系统银行的划款信息,金额5000元,经审核无误,为开户单位百货商城收账。4.王平提交汇兑凭证及现金1000元,汇给异地本系统银行的张三,经审核无误给予办理。5.长春百货大楼来行领取银行汇票的多余款8000元,经审核无误转入其存款户。6.该支行接到客户王华的银行卡申请书及现金10000元和手续费100元,经审核无误为王华开立银行卡。7.欧亚商都在2月20日归还该支行的一笔6个月的信用贷款,本金100000元,利息6200元,由其存款账户支付。8.储户王丽来银行存入活期储蓄存款3000元。
老师,我实操外账不行,我在哪可以学啊,去记账公司还是
我之前库存商品没设置二级科目,只设立了辅助核算,现在我想把整机和配件分开设,是不是需要重新设立账套?
速达3000_pro商业版V8.88怎么打印总账的时候按科目分页横向打印,我已经勾选了按科目分页打印,但是打出来还是全部在一起,也没有横向
老师,外贸企业cif出口海运费的会计分录怎么做?
老师,金融管理部门为什么可以对单位的会计资料实施监督检查
老师稳岗补贴是给员工的还是给企业的
老师,2024年汇算清缴别人报完了,我想看一下,在哪里查,麻烦告诉我一下,谢谢
请问,去年的直饮机租赁费进什么科目
上月计提工资,计提少了怎么发放分录
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
老师 刚才没说清楚 就是系统提现直接扣缴管理费的 要提2000元到银行账户 管理费扣了100 实际到银行账户的1900元 想问下如果不提现 直接记账分录j 借方:主营业务成本 100 贷方:预收账款-捷顺收费100 可以吗 ?
这个收费系统是否要设置账户?支付宝在其他货币资金下设置二级科目 这个是提现直接转到银行账户中 不知该怎么设置这个系统收费科目?
你好 ; 可以的。 比如其他货币资金 -收费系统账户 ; 提现的时候这个管理费I计入 成本去。 对方开票给你
系统提现是直接转入银行账户 是我们的收入 扣缴管理费有发票的 系统有2000元 扣缴管理费100 有发票提供 提现是直接转银行账户的 实际是1900元,系统收费截至2021年12月31日 扣缴发票截至到12月31日 提现是2022年1月提现 这分录怎么做?
你好 ; 借银行存款 ; 销售费用 -管理费或者管理费用- 管理费 100 贷其他货币资金 - 收费系统账户
如果提现呢 借方银行存款 1900 贷方其他货币资金-收费系统1900 是吗
你好; 借银行存款 1900; 销售费用 -管理费或者管理费用- 管理费 100 贷其他货币资金 - 收费系统账户 2000